Gestión de control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Joseguango Bajo

Este trabajo de integración curricular presenta la investigación sobre la gestión de control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Joseguango Bajo, se ha considerado como variable independiente a la gestión de contro...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Iza Aimacaña, Ximena Paola (author)
Other Authors: Viscaino de la Cruz, Christian Javier (author)
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: 2022
Subjects:
Online Access:http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/33066
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
_version_ 1857769897981902848
author Iza Aimacaña, Ximena Paola
author2 Viscaino de la Cruz, Christian Javier
author2_role author
author_facet Iza Aimacaña, Ximena Paola
Viscaino de la Cruz, Christian Javier
author_role author
collection Repositorio Universidad de las Fuerzas Armadas
dc.contributor.none.fl_str_mv Sarzosa Troya, María Crystina
dc.creator.none.fl_str_mv Iza Aimacaña, Ximena Paola
Viscaino de la Cruz, Christian Javier
dc.date.none.fl_str_mv 2022-09-28T16:55:31Z
2022-09-28T16:55:31Z
2022-08-24
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
application/pdf
dc.identifier.none.fl_str_mv Iza Aimacaña, Ximena Paola. Viscaino de la Cruz, Christian Javier. (2022). Gestión de control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Joseguango Bajo. Carrera de Licenciatura en Finanzas y Auditoría. Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Extensión Latacunga.
CAI-0817
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/33066
dc.language.none.fl_str_mv spa
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensión Latacunga. Carrera de Licenciatura en Finanzas y Auditoría
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Universidad de las Fuerzas Armadas
instname:Universidad de las Fuerzas Armadas
instacron:ESPE
dc.subject.none.fl_str_mv CONTROL INTERNO
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL JOSEGUANGO BAJO
dc.title.none.fl_str_mv Gestión de control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Joseguango Bajo
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
description Este trabajo de integración curricular presenta la investigación sobre la gestión de control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Joseguango Bajo, se ha considerado como variable independiente a la gestión de control interno y como variable dependiente a las operaciones administrativas y financieras. La metodología empleada es un enfoque mixto que es la unión de diferentes procesos para el desarrollo de la investigación basado en la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos para comprobar la hipótesis establecida, bibliográfica, de campo, descriptiva y correlacional. De esta forma con el propósito de obtener información para interpretar y analizar se consideró formular un cuestionario de control interno basado en la matriz MECI para ser aplicado al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial mediante muestreo intencional. Para comprobar la hipótesis se empleó el coeficiente de correlación de Pearson demostrando una relación positiva entre los componentes del COSO y los porcentajes de ejecución presupuestaria de los periodos 2019 al 2021. A través de los hallazgos determinados se procedió a elaborar un Manual de Gestión de Control Interno para establecer los lineamientos para la elaboración de la proforma presupuestaria institucional y políticas de conservación de documentos basados en la normativa vigente. Finalmente se concluye que el control interno es necesario para el correcto funcionamiento de las entidades ya que contribuyen la prevención de riesgos y genera seguridad razonable al logro de objetivos institucionales.
eu_rights_str_mv openAccess
format bachelorThesis
id ESPE_48bfd654d4e4e5bd160be5ce75ec0d5a
identifier_str_mv Iza Aimacaña, Ximena Paola. Viscaino de la Cruz, Christian Javier. (2022). Gestión de control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Joseguango Bajo. Carrera de Licenciatura en Finanzas y Auditoría. Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Extensión Latacunga.
CAI-0817
instacron_str ESPE
institution ESPE
instname_str Universidad de las Fuerzas Armadas
language spa
network_acronym_str ESPE
network_name_str Repositorio Universidad de las Fuerzas Armadas
oai_identifier_str oai:repositorio.espe.edu.ec:21000/33066
publishDate 2022
publisher.none.fl_str_mv Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensión Latacunga. Carrera de Licenciatura en Finanzas y Auditoría
reponame_str Repositorio Universidad de las Fuerzas Armadas
repository.mail.fl_str_mv .
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad de las Fuerzas Armadas - Universidad de las Fuerzas Armadas
repository_id_str 2042
spelling Gestión de control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Joseguango BajoIza Aimacaña, Ximena PaolaViscaino de la Cruz, Christian JavierCONTROL INTERNOOPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERASGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL JOSEGUANGO BAJOEste trabajo de integración curricular presenta la investigación sobre la gestión de control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Joseguango Bajo, se ha considerado como variable independiente a la gestión de control interno y como variable dependiente a las operaciones administrativas y financieras. La metodología empleada es un enfoque mixto que es la unión de diferentes procesos para el desarrollo de la investigación basado en la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos para comprobar la hipótesis establecida, bibliográfica, de campo, descriptiva y correlacional. De esta forma con el propósito de obtener información para interpretar y analizar se consideró formular un cuestionario de control interno basado en la matriz MECI para ser aplicado al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial mediante muestreo intencional. Para comprobar la hipótesis se empleó el coeficiente de correlación de Pearson demostrando una relación positiva entre los componentes del COSO y los porcentajes de ejecución presupuestaria de los periodos 2019 al 2021. A través de los hallazgos determinados se procedió a elaborar un Manual de Gestión de Control Interno para establecer los lineamientos para la elaboración de la proforma presupuestaria institucional y políticas de conservación de documentos basados en la normativa vigente. Finalmente se concluye que el control interno es necesario para el correcto funcionamiento de las entidades ya que contribuyen la prevención de riesgos y genera seguridad razonable al logro de objetivos institucionales.ESPELUniversidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensión Latacunga. Carrera de Licenciatura en Finanzas y AuditoríaSarzosa Troya, María Crystina2022-09-28T16:55:31Z2022-09-28T16:55:31Z2022-08-24info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfapplication/pdfIza Aimacaña, Ximena Paola. Viscaino de la Cruz, Christian Javier. (2022). Gestión de control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Joseguango Bajo. Carrera de Licenciatura en Finanzas y Auditoría. Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Extensión Latacunga.CAI-0817http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/33066spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad de las Fuerzas Armadasinstname:Universidad de las Fuerzas Armadasinstacron:ESPE2024-07-27T10:58:57Zoai:repositorio.espe.edu.ec:21000/33066Institucionalhttps://repositorio.espe.edu.ec/Universidad públicahttps://www.espe.edu.ec/https://repositorio.espe.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:20422026-02-19T18:55:41.315876Repositorio Universidad de las Fuerzas Armadas - Universidad de las Fuerzas Armadastrue
spellingShingle Gestión de control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Joseguango Bajo
Iza Aimacaña, Ximena Paola
CONTROL INTERNO
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL JOSEGUANGO BAJO
status_str publishedVersion
title Gestión de control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Joseguango Bajo
title_full Gestión de control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Joseguango Bajo
title_fullStr Gestión de control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Joseguango Bajo
title_full_unstemmed Gestión de control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Joseguango Bajo
title_short Gestión de control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Joseguango Bajo
title_sort Gestión de control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Joseguango Bajo
topic CONTROL INTERNO
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL JOSEGUANGO BAJO
url http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/33066