Auditoría de gestión a la empresa Elixir Software Comercializadora S.A., de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, período 2019

El presente trabajo de titulación tuvo como propósito realizar una auditoría de gestión a la empresa Elixir Software Comercializadora S.A., de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, período 2019, para evaluar la gestión administrativa de los recursos económicos y el cumplimiento de los objetivo...

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Main Author: Ceballos Zambrano, Andrea Cristina (author)
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: 2021
Subjects:
Online Access:https://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16428
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Summary:El presente trabajo de titulación tuvo como propósito realizar una auditoría de gestión a la empresa Elixir Software Comercializadora S.A., de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, período 2019, para evaluar la gestión administrativa de los recursos económicos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Para el desarrollo de la investigación fue necesario aplicar una encuesta al personal de la compañía y técnicas de auditoría como: observación directa, cuestionario de control interno y revisión bibliográfica con la finalidad de obtener información suficiente y adecuada. Por lo cual, se identificó una serie de deficiencias, tales como: la empresa carece de un código de ética, ausencia de un manual de funciones, inexistencia de indicadores de gestión para el control interno de la administración y falta de evaluación periódicas para determinar el nivel eficiencia y eficacia en el uso de los recursos económicos. Como resultado final, se evidenció que el control interno de la empresa es moderado, esto se debe a una deficiente gestión administrativa de los directivos al no desarrollar medidas preventivas y correctivas para mitigar los riesgos empresariales. Se concluyó que la auditoría de gestión para la empresa Elixir Software Comercializadora S.A., permitió identificar las principales deficiencias administrativas y financieras que impiden el cumplimiento de los objetivos y la toma de decisiones. Se recomendó a la máxima autoridad de la compañía implementará un sistema de control interno integral a fin de garantizar una administración eficiente y eficaz para identificar, evaluar y responder los riesgos empresariales.