Auditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Muyuna, cantón Tena, provincia de Napo, período 2015

La presente Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Muyuna, Cantón Tena, Provincia de Napo, Período 2015 tiene como objetivo: el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. Se desarrolló aplicando los métodos de inductivo – deductivo, analítico y estadístico; S...

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المؤلف الرئيسي: Cerda Cerda, Maribel Verónica (author)
التنسيق: bachelorThesis
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منشور في: 2016
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الوصول للمادة أونلاين:https://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12639
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description La presente Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Muyuna, Cantón Tena, Provincia de Napo, Período 2015 tiene como objetivo: el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. Se desarrolló aplicando los métodos de inductivo – deductivo, analítico y estadístico; Se emplearon como técnicas la observación, la entrevista y cuestionarios de control interno, COSO I. Los hallazgos del trabajo fueron: el organigrama no responde a la estructura real del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Muyuna, la inexistencia de manual de funciones y procedimientos, el Incumplimiento parcial del POA, la inexistencia de un plan de mitigación de riesgos, no se implantaron políticas para el archivo de la documentación de respaldo, ausencia de indicadores de gestión y la falta de evaluaciones de desempeño al personal. Se recomienda Analizar las funciones que desempeña la secretaria – tesorera y en aquellos procesos claves que se presenten riesgos se procurará dividir las actividades de forma tal que puedan ser controladas y asignará a otro funcionario que cumplan con el perfil profesional adecuado teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades que desempeña y procurando en la medida que fuese posible la segregación de funciones rotación de labores.
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spelling Auditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Muyuna, cantón Tena, provincia de Napo, período 2015Cerda Cerda, Maribel VerónicaCIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVASAUDITORÍAAUDITORÍA DE GESTIÓNCONTROL INTERNOCOSO IINDICADORES DE GESTIÓNLa presente Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Muyuna, Cantón Tena, Provincia de Napo, Período 2015 tiene como objetivo: el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. Se desarrolló aplicando los métodos de inductivo – deductivo, analítico y estadístico; Se emplearon como técnicas la observación, la entrevista y cuestionarios de control interno, COSO I. Los hallazgos del trabajo fueron: el organigrama no responde a la estructura real del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Muyuna, la inexistencia de manual de funciones y procedimientos, el Incumplimiento parcial del POA, la inexistencia de un plan de mitigación de riesgos, no se implantaron políticas para el archivo de la documentación de respaldo, ausencia de indicadores de gestión y la falta de evaluaciones de desempeño al personal. Se recomienda Analizar las funciones que desempeña la secretaria – tesorera y en aquellos procesos claves que se presenten riesgos se procurará dividir las actividades de forma tal que puedan ser controladas y asignará a otro funcionario que cumplan con el perfil profesional adecuado teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades que desempeña y procurando en la medida que fuese posible la segregación de funciones rotación de labores.The present Management Auditing to the Autonomous Decentralized Parish Government of Muyuna, Tena canton, Napo province, 2015 period, deals with the accomplishment of institutional goals and objectives. It was developed using the inductive-deductive, analytical and statistical methods; interviews, observation and questionnaires of internal control, COSO I techniques were used. The work findings were: the organigram does not meet the real structure of autonomous decentralized government of the rural parish of Muyuna, the lack of handy functions and procedures, the lack of partial accomplishment of POA, the lack of risk mitigation plan; policies for the filing of the back-up documentation were not implemented; there is an absence of management indicators and the lack of personnel performance evaluation. It is recommended to analyze the functions of the secretary-treasurer and in those key processes with risks the activities will be divided so that they could be controlled. Another officer will be assigned meeting the adequate professional profile taking into account the nature of the activities developed and trying if possible the function segregation and labor rotation.Escuela Superior Politécnica de ChimborazoPombosa Junez, Edwin PatricioMorales Merchán, Norberto Hernán2019-10-01T19:27:47Z2026-04-22T18:38:25Z2016-11-15info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfCerda Cerda, Maribel Verónica. (2016). Auditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Muyuna, cantón Tena, provincia de Napo, período 2015. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Tena.https://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12639spaUDCTFADE;72T00963info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Escuela Superior Politécnica de Chimborazoinstname:Escuela Superior Politécnica de Chimborazoinstacron:ESPOCH2026-04-22T18:38:25Zoai:dspace.espoch.edu.ec:123456789/12639Institucionalhttp://dspace.espoch.edu.ec/Universidad públicahttps://www.espoch.edu.ec/es/http://dspace.espoch.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:17502026-04-22T18:38:25Repositorio Escuela Superior Politécnica de Chimborazo - Escuela Superior Politécnica de Chimborazofalse
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