Diseño de procedimientos de control interno orientado a minimizar riesgos y optimizar recursos en el Área Administrativa y Financiera en la Empresa Puebla Chávez y Asociados Cía Ltda., de la ciudad de Riobamba, para el año 2012

La presente tesis es un “Diseño de procedimientos de control interno orientado a minimizar riesgos y optimizar recursos en el área administrativa y financiera en la empresa Puebla Chávez y Aso. Cía. Ltda., de la ciudad de Riobamba, para el año 2012”. Esta investigación permitirá dotar de herramienta...

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Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Cabrera Rivera, Inés Edelmira (author)
Outros autores: Jiménez Salazar, Miriam Cecibel (author)
Formato: bachelorThesis
Idioma:spa
Publicado: 2013
Subjects:
Acceso en liña:https://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2734
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description La presente tesis es un “Diseño de procedimientos de control interno orientado a minimizar riesgos y optimizar recursos en el área administrativa y financiera en la empresa Puebla Chávez y Aso. Cía. Ltda., de la ciudad de Riobamba, para el año 2012”. Esta investigación permitirá dotar de herramientas necesarias para mejorar el control interno dentro de la entidad y de esta manera contribuir al desarrollo eficiente de sus operaciones permitiéndole a la gerencia obtener información confiable para la toma de decisiones contribuyendo al logro de los objetivos.El diseño para el procedimiento de control interno en el área administrativa y financiera se realizo mediante la representación gráfica a través de flujogramas que permiten identificar claramente las diferentes actividades que deben ser ejecutadas por las aéreas antes mencionadas y de esta manera se puede determinar medidas para salvaguardar los recursos. Durante el estudio de las actividades que realiza la empresa, se obtuvo como resultadoque la misma no cuenta con un reglamento interno, no dispone de un manual de funciones, estructura organizativa que desconoce el personal, no existe claridad en lamisión, visión, objetivos, metas y políticas, sus departamentos trabajan aisladamente, de esta manera podemos afirmar que al no aplicar los controles internos adecuados en sus operaciones, las decisiones tomadas no serán las más oportunas para su gestión lo que perjudica los resultados de sus actividades. Se propone a la junta de accionistas de la empresa, implementar el diseño de control interno esto proporcionara una optimización adecuada de los recursos administrativos y financieros, generando un ambiente de confianza mutua de tal manera que la entidad pueda desarrollarse a largo plazo.
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