Evaluación de control interno al proceso pago institucional y propuesta de mejora, de la agencia matriz de Mutualista Pichincha, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito año 2015.
La presente investigación sobre la evaluación de control interno al Proceso Pago Institucional a la Asociación de Ahorro y Crédito Mutualista Pichincha, se lo efectúa con el fin de determinar mediante la metodología de COSO II, aquellos eventos negativos que podrían estar afectando el rendimiento de...
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2016
|
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| Шошгууд: |
Шошго нэмэх
Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!
|
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| description | La presente investigación sobre la evaluación de control interno al Proceso Pago Institucional a la Asociación de Ahorro y Crédito Mutualista Pichincha, se lo efectúa con el fin de determinar mediante la metodología de COSO II, aquellos eventos negativos que podrían estar afectando el rendimiento del proceso, por consiguiente se desea determinar una propuesta de mejora para que el actual proceso sea más óptimo y se mejoren los controles vigentes. De la evaluación realizada a cerca del Control Interno del proceso mediante la metodología COSO II ha permitido determinar una Propuesta de Mejora apropiada para encaminar los actividades a la consecución de objetivos, considerando el flujo de manejo de información que interviene en el proceso, así como también entregando una herramienta de aplicación práctica al área administrativa interesada. La presente propuesta está a disposición de aplicación a la administración de Mutualista Pichincha, para su aplicación y seguimiento según convenga. |
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| spelling | Evaluación de control interno al proceso pago institucional y propuesta de mejora, de la agencia matriz de Mutualista Pichincha, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito año 2015.Sosa Copa, Sylvia RaquelCONTROL INTERNOCOSO IIMUTUALISTA PICHINCHALa presente investigación sobre la evaluación de control interno al Proceso Pago Institucional a la Asociación de Ahorro y Crédito Mutualista Pichincha, se lo efectúa con el fin de determinar mediante la metodología de COSO II, aquellos eventos negativos que podrían estar afectando el rendimiento del proceso, por consiguiente se desea determinar una propuesta de mejora para que el actual proceso sea más óptimo y se mejoren los controles vigentes. De la evaluación realizada a cerca del Control Interno del proceso mediante la metodología COSO II ha permitido determinar una Propuesta de Mejora apropiada para encaminar los actividades a la consecución de objetivos, considerando el flujo de manejo de información que interviene en el proceso, así como también entregando una herramienta de aplicación práctica al área administrativa interesada. La presente propuesta está a disposición de aplicación a la administración de Mutualista Pichincha, para su aplicación y seguimiento según convenga.This research on the evaluation of the internal control of the Process of Institutional Payment of the Savings & Loan Association, Mutualista Pichincha, is conducted in order to establish through the methodology of COSO II, those negative events that could affect the process’ performance. Thus, the goal is to issue an improvement proposal to optimize the current process and improve current controls. The evaluation conducted regarding the Internal Control of the process through the methodology COSO II has allowed us to establish an appropriate Improvement Proposal to guide the activities towards achievement of goals, considering the information management flow involved in the process, as well as also to provide a practical application tool to the administrative area involved. This proposal is available to the management team of Mutualista Pichincha for its implementation and pertinent follow-up.Quito: UCE.Sulca Córdova, Gabriela Cecilia2017-05-11T00:38:59Z2017-05-11T00:38:59Z2016info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfSosa Copa, Sylvia Raquel (2016). Evaluación de control interno al proceso pago institucional y propuesta de mejora, de la agencia matriz de Mutualista Pichincha, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito año 2015. Trabajo de investigación para optar por el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Contadora Pública Autorizada. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Quito: UCE. 129 p.BIBLIOTECA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS / T / CA065-2016http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/9863spahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio de la Universidad Central del Ecuadorinstname:Universidad Central del Ecuadorinstacron:UCE2024-12-11T11:40:03Zoai:dspace.uce.edu.ec:25000/9863Institucionalhttp://www.dspace.uce.edu.ec/Universidad públicahttps://www.uce.edu.ec/http://www.dspace.uce.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:24872024-12-11T11:40:03Repositorio de la Universidad Central del Ecuador - Universidad Central del Ecuadorfalse |
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