Control interno a los sistemas de información utilizados en la empresa Plastex S.A., aplicando la metodología COBIT 5.0
La finalidad del control interno a los sistemas de información utilizados en Plastex S.A. aplicando la metodología, radica en medir el impacto y probabilidad de que ocurran situaciones que afecten la seguridad de los sistemas de información, por lo que es importante administrar de manera óptima todo...
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2019
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| description | La finalidad del control interno a los sistemas de información utilizados en Plastex S.A. aplicando la metodología, radica en medir el impacto y probabilidad de que ocurran situaciones que afecten la seguridad de los sistemas de información, por lo que es importante administrar de manera óptima todos los recursos disponibles para el control de los riesgos que puedan comprometer la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Para determinar los factores de riesgo de los sistemas de información, se procedió a la aplicación de cuestionarios como herramientas de investigación al Gerente de TI de la empresa, quien es el responsable de velar por la administración de los recursos TI y deriva lo relacionado: 1.- Manual de Seguridad y 2.- Lista de Verificación. Las respuestas obtenidas a cada una de las variables presentadas permiten el entendimiento de la situación actual en la que se encuentra la empresa y sirve de insumo para evaluar de manera eficiente los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la seguridad de los sistemas de información y los controles que se aplican a los procedimientos establecidos de acuerdo con el modelo. Con la finalidad de determinar el impacto y probabilidad de que ocurriesen situaciones que puedan poner en peligro la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas informativos se generó un manual de control de seguridad |
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| spelling | Control interno a los sistemas de información utilizados en la empresa Plastex S.A., aplicando la metodología COBIT 5.0Gavilanez Recalde, Alexis FernandoCONTROL INTERNORIESGOSMODELO COBIT 5.0SISTEMAS DE INFORMACIÓNLa finalidad del control interno a los sistemas de información utilizados en Plastex S.A. aplicando la metodología, radica en medir el impacto y probabilidad de que ocurran situaciones que afecten la seguridad de los sistemas de información, por lo que es importante administrar de manera óptima todos los recursos disponibles para el control de los riesgos que puedan comprometer la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Para determinar los factores de riesgo de los sistemas de información, se procedió a la aplicación de cuestionarios como herramientas de investigación al Gerente de TI de la empresa, quien es el responsable de velar por la administración de los recursos TI y deriva lo relacionado: 1.- Manual de Seguridad y 2.- Lista de Verificación. Las respuestas obtenidas a cada una de las variables presentadas permiten el entendimiento de la situación actual en la que se encuentra la empresa y sirve de insumo para evaluar de manera eficiente los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la seguridad de los sistemas de información y los controles que se aplican a los procedimientos establecidos de acuerdo con el modelo. Con la finalidad de determinar el impacto y probabilidad de que ocurriesen situaciones que puedan poner en peligro la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas informativos se generó un manual de control de seguridadThe purpose of the internal control to the information systems used in Plastex S.A. applying the methodology is to measure the impact and probability that situations occur affecting the security of information systems, so it is important to optimally manage all available resources to control the risks that may compromise the availability, integrity and confidentiality of information. To determine the risk factors of the information systems, questionnaires were applied as research tools to the IT Manager of the company, who is responsible for ensuring the administration of IT resources and everything related to their security: 1.- Safety Gandbook and 2.- Checklist. The answers obtained to each one of the presented variables allow the understanding of the current situation in which the company is placed and serves as an input to efficiently evaluate the risks to which the security of the information systems are exposed and the controls that apply to the procedures established according to the methodology. In order to determine the impact and probability of situations occurring that could jeopardize the confidentiality, integrity and availability of information systems, a security control manual was generatedQuito: UCETrujillo Calero, Geoconda Elizabeth2020-11-19T20:13:53Z2020-11-19T20:13:53Z2019info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfGavilanez Recalde, A. (2019). Control interno a los sistemas de información utilizados en la empresa Plastex S.A., aplicando la metodología COBIT 5.0. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contadora Pública Autorizado. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Quito: UCE. 113 p.BIBLIOTECA GENERAL - CIENCIAS ADMINISTRATIVAShttp://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/22103spahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio de la Universidad Central del Ecuadorinstname:Universidad Central del Ecuadorinstacron:UCE2024-12-11T11:49:50Zoai:dspace.uce.edu.ec:25000/22103Institucionalhttp://www.dspace.uce.edu.ec/Universidad públicahttps://www.uce.edu.ec/http://www.dspace.uce.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:24872024-12-11T11:49:50Repositorio de la Universidad Central del Ecuador - Universidad Central del Ecuadorfalse |
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