Propuesta de políticas y procedimientos de control interno para el departamento de contabilidad de la empresa Gamatexa Cía. Ltda. dedicada a realizar acabados arquitectónicos ubicada en la ciudad de Quito.
La empresa “GAMATEXA CÍA. LTDA.”, Se dedica a la prestación de servicios de acabados arquitectónicos ofreciendo una gama de servicios a sus clientes. Las organizaciones deben cumplir con requerimientos de calidad, tanto para su información, como para sus activos. La falta de aplicación de un Control...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
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| Format: | bachelorThesis |
| Język: | spa |
| Wydane: |
2015
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| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/9530 |
| Etykiety: |
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| Streszczenie: | La empresa “GAMATEXA CÍA. LTDA.”, Se dedica a la prestación de servicios de acabados arquitectónicos ofreciendo una gama de servicios a sus clientes. Las organizaciones deben cumplir con requerimientos de calidad, tanto para su información, como para sus activos. La falta de aplicación de un Control Interno a la empresa, nos permitirá proporcionar lineamientos claros con la finalidad de la optimización de los recursos y el desempeño de la empresa, en la parte contable está propuesta permitirá a sus dueños conocer la situación de la empresa y será de gran beneficio tanto para trabajadores y clientes dando un grado de confianza sobre la empresa y prevalecerá en el tiempo generando utilidades y un crecimiento interno de la misma Al establecer adecuadamente los procedimientos de Control Interno en la Empresa “GAMATEXACIA. LTDA.”, asegurará la obtención de información confiable, oportuna y ayudara a la toma de decisiones, logrando un crecimiento ordenado y la permanencia en el mercado. |
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