Propuesta de mejoramiento del sistema de control interno con base al COSO III aplicado al área de crédito y cobranza de la empresa Unilimpio S.A. ubicada en la cuidad de Quito dedicada a la comercialización de productos de limpieza.
El Control Interno es de gran importancia dentro de una organización, esta es fundamental para el trabajo administrativo y los procedimientos de rutina, el control interno ayuda a prevenir el fraude, los errores y los trabajos inútiles, ésta tesis busca con la aplicación de normas, políticas y técni...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
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| Médium: | bachelorThesis |
| Jazyk: | spa |
| Vydáno: |
2015
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| Témata: | |
| On-line přístup: | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/9531 |
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| Shrnutí: | El Control Interno es de gran importancia dentro de una organización, esta es fundamental para el trabajo administrativo y los procedimientos de rutina, el control interno ayuda a prevenir el fraude, los errores y los trabajos inútiles, ésta tesis busca con la aplicación de normas, políticas y técnicas para optimizar la gestión del departamento de Crédito y Cobranzas, de empresas que se dedican a la compra y venta de artículos de limpieza al por mayor y menor, se puede decir que mediante la implementación y aplicación de procedimientos de control interno, se fomentara la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos los mismos que involucran el consentimiento de entrega de créditos y en la recuperación a tiempo de los mismos, con el establecimiento de parámetros de control, a través de la identificación de la misión, visión, principios, valores y políticas, reduciendo así el riesgo. |
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