Propuesta Metodológica para la implementación de una matriz de control interno en la compra de Inventarios de insumos en las clínicas privadas de la ciudad de Guayaquil.

El presente estudio está basado en el análisis de los hospitales privados pertenecientes a la ciudad de Guayaquil, y las actividades que realizan, en especial, en la gestión que manejan en la compra de inventarios de insumos, referente al control interno que tienen al respecto, debido a que ha sido...

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Coppiano Rodas, Giovanni André (author)
Weitere Verfasser: Salazar Salazar, Emily Sarai (author)
Format: bachelorThesis
Sprache:spa
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Online Zugang:http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20598
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Beschreibung
Zusammenfassung:El presente estudio está basado en el análisis de los hospitales privados pertenecientes a la ciudad de Guayaquil, y las actividades que realizan, en especial, en la gestión que manejan en la compra de inventarios de insumos, referente al control interno que tienen al respecto, debido a que ha sido y sigue siendo uno de los principales problemas dentro de los hospitales, donde el área de inventarios tiende a ser la más vulnerable para el cometimiento de actos ilícitos, por una mala gestión en el proceso de compras. Desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, actos como deviación de recursos, falta de insumos médicos, falta de personal, entre otras, ha venido tomando fuerza, pues los hospitales empezaron a tener menos control en sus inventarios, y, por ende, sucedían actos fraudulentos como los que se mencionó anteriormente. De modo que, los autores intelectuales como materiales, no se han logrado identificar, ni mucho menos, la razón por la cual se suscitan estos actos dentro de estas instituciones. Es por ello que, el trabajo se basa en las teorías NIC 2, norma de control interno COSO, normas ISO, Triángulo del Fraude, y un análisis en el Sistema de Prevención y Detección de Delitos. La metodología utilizada es desde un enfoque cualitativo, en la cual se tomó en consideración como población a Hospitales Privados con una muestra de tres, mediante un análisis identificando que los seleccionados cumplan con ciertos requisitos. Se utilizó el instrumento de recolección de datos de entrevistas a profundidad, medio que fue dirigido a cinco expertos en control interno y tres empleados de hospitales privados seleccionados. Mediante la matriz de hallazgos, se realizó un análisis comparativo entre las opiniones que brindaron tanto los expertos, como el personal de los hospitales privados, para determinar las necesidades de un marco preventivo de actos fraudulentos, a través de una matriz de control interno. De esta manera se concluye que, la intención del presente trabajo investigativo es la implementación y diseño de una matriz de control interno en base a la norma de control interno COSO, normas ISO, y Sistema de Prevención y Detección de Delitos, cuyo fin es ser utilizado como guía para una mejor gestión en el proceso de compra de inventarios.