Evaluación del sistema de control interno contable en las áreas de inventarios y facturación de la empresa ADITECO CIA. Limitada
El Control Interno es una necesidad administrativa imprescindible dentro de las empresas para salvaguardar sus bienes, en Aditeco Cía. Ltda. Actualmente no cuenta n con Políticas y Procedimientos de Control Interno Documentadas para las Áreas de Inventarios y Facturación, las mismas q u e Están vinc...
Збережено в:
| Автор: | |
|---|---|
| Інші автори: | , |
| Формат: | bachelorThesis |
| Опубліковано: |
2013
|
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/10447 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Резюме: | El Control Interno es una necesidad administrativa imprescindible dentro de las empresas para salvaguardar sus bienes, en Aditeco Cía. Ltda. Actualmente no cuenta n con Políticas y Procedimientos de Control Interno Documentadas para las Áreas de Inventarios y Facturación, las mismas q u e Están vinculadas directamente, razón por la cual nuestra investigación esta orientada la aplicación de un eficiente control interno en las áreas mencionadas para lograr la eficiencia y eficacia de las operaciones y la confiabilidad de la información financiera, en el primer capítulo se trataron, de forma general los conceptos de control interno, objetivos y componentes así como inventarios y facturación en el segundo capítulo de diseño la investigación realizaron entrevista a los jefes de área encuesta Los clientes y la aplicación de los cuestionarios de control interno dentro del tercer capítulo mostraremos la situación presentada en el periodo 2011en aditeco cia. ltda en el área de inventario y facturación por medio de indicadores financieros además de mostrar el IFODA de la compañía propuesta de las políticas y procedimientos en el último capítulo expondremos nuestras conclusiones y recomendaciones para la compañía |
|---|