Análisis control interno para la optimización del área de Caja de Crieel
La presente investigación se desarrolló a través de una evaluación de control interno al área de caja del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, debido a las debilidades y ausencias de controles internos existentes en la gestión. El área de caja desempeña un papel rele...
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| Hovedforfatter: | |
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| Andre forfattere: | |
| Format: | bachelorThesis |
| Sprog: | spa |
| Udgivet: |
2016
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| Fag: | |
| Online adgang: | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/19801 |
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| Summary: | La presente investigación se desarrolló a través de una evaluación de control interno al área de caja del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, debido a las debilidades y ausencias de controles internos existentes en la gestión. El área de caja desempeña un papel relevante en los órganos gremiales, al ser parte primordial en la administración del efectivo o disponible y en el desarrollo de las actividades económicas. Un inadecuado manejo, proceso y control afectaría económica y reputacionalmente a la institución. Por los antecedentes mencionados, se efectuó la indagación, basado en un diseño como guía en el estudio, con enfoque cualitativo para el respectivo análisis y presentación de los resultados; como técnica de recopilación de información se empleó la encuesta, aplicándola a 12 colaboradores de Crieel, obteniendo como resultado la ausencia de controles internos, carencia de manuales de funciones y procedimientos y falencias en la efectividad de las operaciones del área de caja. Por medio del análisis se dan a conocer los eventos encontrados en el órgano gremial y en el área de caja, para contribuir con procedimientos como acciones correctivas, esquema organizacional, manual de procesos que optimicen el control interno, la gestión y el cumplimiento de los objetivos. |
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