Evaluación de control interno y su impacto en el área inventarios Redima
El presente estudio tiene como objetivo general analizar el apropiado modelo de control interno y su afectación en los Estados Financieros. La evaluación de control interno en el área de inventarios, ayuda a mitigar el riesgo oportunamente para la presentación razonable de los estados financieros. E...
Saved in:
| Main Author: | Cevallos Tapia, Patricia Cecilia (author) |
|---|---|
| Other Authors: | Lino Ruiz, Lili Michelle (author) |
| Format: | bachelorThesis |
| Language: | spa |
| Published: |
2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/17361 |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Evaluación del control interno contable y su incidencia en el presupuesto Dirección Distrital 12D01 Baba Babahoyo Montalvo-educación año 2014
by: Mendoza Villasnay, Verónica Mariuxi
Published: (2016) -
“Control interno para el área de crédito y cobranzas de la empresa Tokelan S.A. del cantón Valencia provincia de Los Ríos año 2020”
by: Plua Moreira, Mario José
Published: (2021) -
“Control interno para el área de crédito y cobranzas de la empresa Tokelan S.A. del cantón Valencia provincia de Los Ríos año 2020”
by: Plua Moreira, Mario José
Published: (2021) -
Estrategia de control interno para la prevención de fraude informático en Novastyle
by: Zambrano Villacis, Jonathan Enrique
Published: (2018) -
Control interno de los ingresos y gastos de la Empresa Swtelecom S.A, en el cantón Babahoyo, los ríos, periodo 2022
by: Rodríguez Cepeda, Cristhian Joan
Published: (2023)