Evaluación de control interno y su impacto en el área inventarios Redima
El presente estudio tiene como objetivo general analizar el apropiado modelo de control interno y su afectación en los Estados Financieros. La evaluación de control interno en el área de inventarios, ayuda a mitigar el riesgo oportunamente para la presentación razonable de los estados financieros. E...
Tallennettuna:
| Päätekijä: | Cevallos Tapia, Patricia Cecilia (author) |
|---|---|
| Muut tekijät: | Lino Ruiz, Lili Michelle (author) |
| Aineistotyyppi: | bachelorThesis |
| Kieli: | spa |
| Julkaistu: |
2017
|
| Aiheet: | |
| Linkit: | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/17361 |
| Tagit: |
Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!
|
Samankaltaisia teoksia
-
Evaluación del control interno contable y su incidencia en el presupuesto Dirección Distrital 12D01 Baba Babahoyo Montalvo-educación año 2014
Tekijä: Mendoza Villasnay, Verónica Mariuxi
Julkaistu: (2016) -
“Control interno para el área de crédito y cobranzas de la empresa Tokelan S.A. del cantón Valencia provincia de Los Ríos año 2020”
Tekijä: Plua Moreira, Mario José
Julkaistu: (2021) -
“Control interno para el área de crédito y cobranzas de la empresa Tokelan S.A. del cantón Valencia provincia de Los Ríos año 2020”
Tekijä: Plua Moreira, Mario José
Julkaistu: (2021) -
Estrategia de control interno para la prevención de fraude informático en Novastyle
Tekijä: Zambrano Villacis, Jonathan Enrique
Julkaistu: (2018) -
Control interno de los ingresos y gastos de la Empresa Swtelecom S.A, en el cantón Babahoyo, los ríos, periodo 2022
Tekijä: Rodríguez Cepeda, Cristhian Joan
Julkaistu: (2023)