Auditoría y propuesta de estrategias de mejoramiento del control interno en los componentes de inventarios, propiedad, planta y equipo
En un principio, la función de la auditoría se limitaba a la mera vigilancia, con el fin de evitar errores y fraudes. Con el crecimiento de las empresas, la separación entre propietarios y administradores, y los intereses de terceros (entidades de crédito, Administración Pública, acreedores, etc.) s...
Saved in:
| Main Author: | Intriago Torres, Leslie Cristina (author) |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Language: | spa |
| Published: |
2023
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6737 |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Auditoría y propuesta de estrategias de mejoramiento del control interno en los componentes de inventarios, propiedad, planta y equipo
by: Intriago Torres, Leslie Cristina
Published: (2023) -
Evaluación del sistema de control interno del componente propiedad, planta y equipo en empresas hospitalarias
by: Jiménez, Eugenia
Published: (2020) -
Auditoría de gestión a los procesos operativos de la Compañía 24h CIA
by: Jurado Sánchez, Emily Ariana
Published: (2024) -
Auditoría de gestión a los procesos operativos de la Compañía 24h CIA
by: Jurado Sánchez, Emily Ariana
Published: (2024) -
Auditoria de gestión en los procesos de descascarillado de arroz en la Piladora Villegas
by: Gordon García, María José
Published: (2024)