Auditoría y propuesta de estrategias de mejoramiento del control interno en los componentes de inventarios, propiedad, planta y equipo
En un principio, la función de la auditoría se limitaba a la mera vigilancia, con el fin de evitar errores y fraudes. Con el crecimiento de las empresas, la separación entre propietarios y administradores, y los intereses de terceros (entidades de crédito, Administración Pública, acreedores, etc.) s...
保存先:
| 第一著者: | Intriago Torres, Leslie Cristina (author) |
|---|---|
| フォーマット: | bachelorThesis |
| 言語: | spa |
| 出版事項: |
2023
|
| 主題: | |
| オンライン・アクセス: | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6737 |
| タグ: |
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
|
類似資料
-
Auditoría y propuesta de estrategias de mejoramiento del control interno en los componentes de inventarios, propiedad, planta y equipo
著者:: Intriago Torres, Leslie Cristina
出版事項: (2023) -
Evaluación del sistema de control interno del componente propiedad, planta y equipo en empresas hospitalarias
著者:: Jiménez, Eugenia
出版事項: (2020) -
Auditoría de gestión a los procesos operativos de la Compañía 24h CIA
著者:: Jurado Sánchez, Emily Ariana
出版事項: (2024) -
Auditoría de gestión a los procesos operativos de la Compañía 24h CIA
著者:: Jurado Sánchez, Emily Ariana
出版事項: (2024) -
Auditoria de gestión en los procesos de descascarillado de arroz en la Piladora Villegas
著者:: Gordon García, María José
出版事項: (2024)