Auditoría finaciera aplicada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Pablo Muñoz Vega" sucursal ibarra período 2013, para determinar la razonabilidad de los estados financieros.

This research is a management audit of the credit union "Pablo Muñoz Vega" Ltd., period 2013, was performed to achieve the purpose of the investigation was necessary to deepen the theory related to the object of study, the same as he fed on Generally Accepted Auditing Standards, Financial...

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Auteur principal: Capelo Aguilar, Patricia Elizabeth (author)
Format: bachelorThesis
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Publié: 2016
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description This research is a management audit of the credit union "Pablo Muñoz Vega" Ltd., period 2013, was performed to achieve the purpose of the investigation was necessary to deepen the theory related to the object of study, the same as he fed on Generally Accepted Auditing Standards, Financial Audit conceptualisation, where he met the phases between the preliminary knowledge, evaluation of internal control system, Working Papers; Development of Findings and Report Writing and Communication of Results; audit methods used as questionnaires, observation; Internal Control System, and financial reasons, to indicate the level of management of the institution was raised. Upon completion of the work, based on the policies, procedures manuals, regulations, bylaws, Internal Control Instructions, provided by the cooperative. Ibarra agency finally an audit report containing weaknesses found during the execution of the audit of the financial period 2013, with their respective conclusion and recommendation, each of these routed to contribute to the institutional improvement as generated; the use of resources, strengthening weaknesses, better job performance, compliance with policies, standards and procedures. This research is structured as follows: Chapter I is the guiding framework containing, approach and formulation of the problem, objectives: general, specific and justification of the research. In Chapter II we discussed the theoretical framework within which we address the general and background research, comprising concepts and definitions related to the evaluation of the accounting process. Analysis of the results of the company's system of hypotheses, variables like its operationalization, dimensions, areas and indicators formula. In Chapter III Methodological Framework includes the Research Design, techniques and data collection instruments. Chapter IV Conclusions and Recommendations. In Chapter V the proposal is detailed the same it will help to fulfill the process.
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Upon completion of the work, based on the policies, procedures manuals, regulations, bylaws, Internal Control Instructions, provided by the cooperative. Ibarra agency finally an audit report containing weaknesses found during the execution of the audit of the financial period 2013, with their respective conclusion and recommendation, each of these routed to contribute to the institutional improvement as generated; the use of resources, strengthening weaknesses, better job performance, compliance with policies, standards and procedures. This research is structured as follows: Chapter I is the guiding framework containing, approach and formulation of the problem, objectives: general, specific and justification of the research. In Chapter II we discussed the theoretical framework within which we address the general and background research, comprising concepts and definitions related to the evaluation of the accounting process. Analysis of the results of the company's system of hypotheses, variables like its operationalization, dimensions, areas and indicators formula. In Chapter III Methodological Framework includes the Research Design, techniques and data collection instruments. Chapter IV Conclusions and Recommendations. In Chapter V the proposal is detailed the same it will help to fulfill the process.La presente investigación es una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “PABLO MUÑOZ VEGA” Ltda, período 2013, se realizó para lograr el propósito de la investigación, fue necesario profundizar la teoría que relacionó al objeto de estudio, el mismo que se sustentó en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, conceptualización de Auditoría Financiera, donde se cumplió con las Fases comprendidas entre el conocimiento preliminar , Evaluación del Sistema de Control Interno, Papeles de Trabajo; Desarrollo de Hallazgos y Redacción de Informe y Comunicación de Resultado; los métodos de auditoría utilizados como cuestionarios, observación; se planteó el Sistema de Control Interno, y las razones financieras, que permitió conocer el nivel de gestión de la institución. Al concluir el trabajo, sustentado en las Políticas, Manuales de Procedimientos, Reglamentos, Estatuto Social, Instructivo de Control Interno, facilitados por la cooperativa. Agencia Ibarra, finalmente se generó un informe de Auditoría que contiene debilidades encontradas durante la ejecución de la auditoría financiera al período 2013, con su respectiva conclusión y recomendación, cada una de estas encaminan a contribuir al mejoramiento institucional como; el uso de los recursos, fortalecimiento a las debilidades, mejor desempeño laboral, cumplimiento de políticas, normas y procedimientos. La presente investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera: En el Capítulo I se encuentra el marco referencial que contiene, el Planteamiento y formulación del problema, los objetivos: general, específicos y la justificación de la investigación. En el Capítulo II tratamos sobre el marco teórico dentro del cual abordamos las generalidades y antecedentes de la investigación, que comprende conceptos y definiciones relacionados a la evaluación del proceso contable. Análisis de los resultados de la empresa, se formula el sistema de hipótesis, variables al igual que su Operacionalización, dimensiones, áreas e indicadores. En el Capítulo III marco metodológico incluye el diseño de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos. En el Capítulo IV conclusiones y recomendaciones. En el Capítulo V se detalla la propuesta la misma que será de ayuda para el cumplimiento de los procesos.UNACH, Sede Ecuador.Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2016.Arellano, Otto2016-04-14T14:11:07Z2016-04-14T14:11:07Z2016info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis165 p.FCP-CPAhttp://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1477spahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Nacional de Chimborazoinstname:Universidad Nacional de Chimborazoinstacron:UNACH2016-04-15T08:01:08Zoai:localhost:51000/1477Institucionalhttp://dspace.unach.edu.ec/Universidad públicahttps://www.unach.edu.ec/http://dspace.unach.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:02016-04-15T08:01:08Repositorio Universidad Nacional de Chimborazo - Universidad Nacional de Chimborazofalse
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