Procedimientos de control interno como apoyo a la gestión financiera del Sindicato de choferes profesionales de Pastaza para contribuir de forma razonable al cumplimiento de los objetivos institucionales

Con el diseño e implementación de Procedimientos de Control Interno caracterizados por lineamientos, medios e instrucciones, se estaría contribuyendo a mitigar el impacto negativo de las situaciones no deseadas que afectan la gestión financiera desarrollada por el Sindicato de Choferes de Pastaza....

Deskribapen osoa

Gorde:
Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia: Gavidia Montero, Ana Gabriela (author)
Formatua: bachelorThesis
Argitaratua: 2017
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spelling Procedimientos de control interno como apoyo a la gestión financiera del Sindicato de choferes profesionales de Pastaza para contribuir de forma razonable al cumplimiento de los objetivos institucionalesGavidia Montero, Ana GabrielaControl internoGestión financieraCon el diseño e implementación de Procedimientos de Control Interno caracterizados por lineamientos, medios e instrucciones, se estaría contribuyendo a mitigar el impacto negativo de las situaciones no deseadas que afectan la gestión financiera desarrollada por el Sindicato de Choferes de Pastaza.Con el presente trabajo de investigación se pretendería definir y proponer un nuevo esquema de procedimientos de control interno, a través de una redefinición y estandarización de procesos y diseños de un sistema de control, que contribuya a mejorar la gestión financiera del Sindicato de Choferes Profesionales de Pastaza, y que coadyuve a la consecución de los objetivos institucionales. Tomando en cuenta que para el registro y control requieren de procedimientos de control que contribuyan a seguir lineamientos previamente definidos sobre la base de la normativa legal vigente a fin de regular de forma adecuada el accionar de la entidad para la consecución de metas y objetivos. Para lo cual se diseñarán procedimientos de control interno en base a los lineamientos del Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano “MICIL”, e informe COSO, en cada uno de los elementos esenciales de control interno con enfoque al apoyo de la gestión financiera de la entidad, que se debe seguir dentro de los actos administrativos y financieros que realiza la entidad, describiendo los lineamientos básicos y directrices de control interno a fin de garantizar de forma razonable la consecución de las metas y objetivos organizacionales.Sablón Cossío, Neyfe2017-07-06T21:14:45Z2017-07-06T21:14:45Z2017-07info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfhttp://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/6227info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andesinstname:Universidad Regional Autónoma de los Andesinstacron:UNIANDES2017-07-06T21:14:45Zoai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/6227Institucionalhttps://dspace.uniandes.edu.ec/Institución privadahttps://www.uniandes.edu.ec/https://dspace.uniandes.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:4552026-01-24T12:30:43.263320Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes - Universidad Regional Autónoma de los Andestrue
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