Control interno para la gestión de proveedores en el área de contabilidad de la dirección provincial de Los Ríos
Como antecedente de la investigación se ha considerado el trabajo realizado por Piedra (2012), titulado, Manual de Control Interno administrativo para el Área de Contabilidad de la Universidad Politécnica Salesiana, en la cual establece como objetivo general la implementación de un manual de control...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado em: |
2015
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/1157 |
| Tags: |
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