Control interno para la gestión de proveedores en el área de contabilidad de la dirección provincial de Los Ríos

Como antecedente de la investigación se ha considerado el trabajo realizado por Piedra (2012), titulado, Manual de Control Interno administrativo para el Área de Contabilidad de la Universidad Politécnica Salesiana, en la cual establece como objetivo general la implementación de un manual de control...

ver descrição completa

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Autor principal: Álvarez Macías, Nayeli Fernanda (author)
Formato: bachelorThesis
Idioma:spa
Publicado em: 2015
Assuntos:
Acesso em linha:http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/1157
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!