Control interno para la gestión de proveedores en el área de contabilidad de la dirección provincial de Los Ríos

Como antecedente de la investigación se ha considerado el trabajo realizado por Piedra (2012), titulado, Manual de Control Interno administrativo para el Área de Contabilidad de la Universidad Politécnica Salesiana, en la cual establece como objetivo general la implementación de un manual de control...

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Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Álvarez Macías, Nayeli Fernanda (author)
Médium: bachelorThesis
Jazyk:spa
Vydáno: 2015
Témata:
On-line přístup:http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/1157
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