Auditoría de control interno para mejorar la eficiencia del departamento de créditos y cobranzas en la Cooperativa de ahorro y credito Puellaro LTDA. En la ciudad de Santo Domingo, 2021

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Puellaro Ltda., inicio sus actividades económicas en la ciudad de Santo Domingo, el 17 de agosto del 2010, registrada en el Servicio de Rentas Internas con el RUC N° 1790890864001 como contribuyente especial, su actividad principal es la intermediación monetaria re...

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Tác giả chính: Morejon Arteaga, Andrea Estefania (author)
Định dạng: bachelorThesis
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Được phát hành: 2022
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spelling Auditoría de control interno para mejorar la eficiencia del departamento de créditos y cobranzas en la Cooperativa de ahorro y credito Puellaro LTDA. En la ciudad de Santo Domingo, 2021Morejon Arteaga, Andrea EstefaniaCONTROL INTERNOCRÉDITO COBRANZALa Cooperativa de Ahorro y Crédito Puellaro Ltda., inicio sus actividades económicas en la ciudad de Santo Domingo, el 17 de agosto del 2010, registrada en el Servicio de Rentas Internas con el RUC N° 1790890864001 como contribuyente especial, su actividad principal es la intermediación monetaria realizada por cooperativas, actualmente se encuentra ubicado en la calle Abraham Calazacon, intersección La Paz, frente al colegio Pichincha, edificio Lazarini. Luego de realizar una visita previa a las instalaciones de la cooperativa y entablar un dialogo con la gerente general y considerando la pandemia, se pudo determinar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito carece de un apropiado sistema de control interno, evidenciándose dificultades que afectan al eficiente manejo de la misma.A medida que transcurre el tiempo ha permitido que la humanidad y cada una de sus actividades vayan evolucionando e innovando, promoviendo la existencia de avances en distintas áreas, tal es el caso de la auditoría en las cooperativas, que brinda apoyo, en el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de una entidad, mediante la cual se puede realizar un análisis a fin de prevenir riesgos y mitigar las posibles debilidades que presente una entidad para proteger los intereses de socios y clientes, por ello, el presente trabajo corresponde a una auditoría de control interno para para mejorar la eficiencia del departamento de créditos y cobranzas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puellaro Ltda., en la ciudad de Santo Domingo, 2021. El estudio se desarrolló bajo la línea de investigación de Auditoria. El primer capítulo detalla la fundamentación teórica de las variables de estudios. El segundo capítulo contiene los tipos, métodos, técnicas e instrumentos de investigación empleadas, que permitieron comprender la situación actual de la empresa para determinar los aspectos a evaluar. Y el último capítulo se presenta el desarrollo de la propuesta bajo el modelo del sistema COSO como herramienta fundamental en las cooperativas para cumplir con los objetivos establecidos por la institución, basados en el análisis del ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, comunicación e información y el respectivo monitoreo.Almeida Blacio, Jorge Hernán2023-04-11T14:18:48Z2023-04-11T14:18:48Z2022-03info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfUSD-CYAL-EXC-007-2022https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/15947spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andesinstname:Universidad Regional Autónoma de los Andesinstacron:UNIANDES2023-04-11T14:18:51Zoai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/15947Institucionalhttps://dspace.uniandes.edu.ec/Institución privadahttps://www.uniandes.edu.ec/https://dspace.uniandes.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:4552023-04-11T14:18:51Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes - Universidad Regional Autónoma de los Andesfalse
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