Manual de procedimientos de control interno para la gestión financiera de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza
La propuesta para la elaboración de un Manual de Control Interno basado en el COSO 2013, permitirá conocer las posibles situaciones que se puedan presentar, aplicando un correcto control en los procedimientos desarrollados en el área financiera. Además sirve para reducir, detectar y corregir los err...
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2017
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| spelling | Manual de procedimientos de control interno para la gestión financiera de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura PastazaLara Quintanilla, Lisbeth CarolayManual de procedimientoscontrol internoLa propuesta para la elaboración de un Manual de Control Interno basado en el COSO 2013, permitirá conocer las posibles situaciones que se puedan presentar, aplicando un correcto control en los procedimientos desarrollados en el área financiera. Además sirve para reducir, detectar y corregir los errores involuntarios que se puedan presentar en el transcurso del desarrollo de las operaciones financieras; evalúa el control interno aplicado en el área financiera, dando como resultado la toma de decisiones acertadas por los directivos de la institución.El presente trabajo de investigación se fundamentó en el desarrollo de un sistema de Control Interno, ante la probabilidad del riesgo a cometer errores y ser observados por la Contraloría General del Estado ante el incumplimiento de las Normas en la ejecución de los procedimientos del área financiera, que pueden afectar a las operaciones que se desarrollan diariamente; por tal razón, el propósito del presente trabajo de investigación fue elaborar un manual de control interno, basado en el modelo COSO 2013, aplicando en la Unidad Financiera de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza para optimizar la productividad de los procesos, cumpliendo las políticas y normativa vigente, orientado que la información financiera sea confiable y oportuna para la toma de decisiones. Mediante la evaluación preliminar realizada al personal que labora en la unidad financiera, y la aplicación de una entrevista se evidenció el cumplimiento de la mayor parte de los procesos contables y financieros, en relación a las funciones que cumplen cada uno de ellos, detectándose que existe autoevaluación en cada uno de los procesos.Neyfe, Sablón Cossío2017-05-17T21:54:32Z2017-05-17T21:54:32Z2017-05info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfhttp://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/5941spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andesinstname:Universidad Regional Autónoma de los Andesinstacron:UNIANDES2017-05-17T21:54:32Zoai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/5941Institucionalhttps://dspace.uniandes.edu.ec/Institución privadahttps://www.uniandes.edu.ec/https://dspace.uniandes.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:4552017-05-17T21:54:32Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes - Universidad Regional Autónoma de los Andesfalse |
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