Manual de procedimientos de control interno para la gestión financiera de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza

La propuesta para la elaboración de un Manual de Control Interno basado en el COSO 2013, permitirá conocer las posibles situaciones que se puedan presentar, aplicando un correcto control en los procedimientos desarrollados en el área financiera. Además sirve para reducir, detectar y corregir los err...

Descrizione completa

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Lara Quintanilla, Lisbeth Carolay (author)
Natura: bachelorThesis
Lingua:spa
Pubblicazione: 2017
Soggetti:
Accesso online:http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/5941
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
_version_ 1862813142670639104
author Lara Quintanilla, Lisbeth Carolay
author_facet Lara Quintanilla, Lisbeth Carolay
author_role author
collection Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes
dc.contributor.none.fl_str_mv Neyfe, Sablón Cossío
dc.creator.none.fl_str_mv Lara Quintanilla, Lisbeth Carolay
dc.date.none.fl_str_mv 2017-05-17T21:54:32Z
2017-05-17T21:54:32Z
2017-05
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.identifier.none.fl_str_mv http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/5941
dc.language.none.fl_str_mv spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes
instname:Universidad Regional Autónoma de los Andes
instacron:UNIANDES
dc.subject.none.fl_str_mv Manual de procedimientos
control interno
dc.title.none.fl_str_mv Manual de procedimientos de control interno para la gestión financiera de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
description La propuesta para la elaboración de un Manual de Control Interno basado en el COSO 2013, permitirá conocer las posibles situaciones que se puedan presentar, aplicando un correcto control en los procedimientos desarrollados en el área financiera. Además sirve para reducir, detectar y corregir los errores involuntarios que se puedan presentar en el transcurso del desarrollo de las operaciones financieras; evalúa el control interno aplicado en el área financiera, dando como resultado la toma de decisiones acertadas por los directivos de la institución.
eu_rights_str_mv openAccess
format bachelorThesis
id UNIANDES_a3675d4a4957d41843ef50b152ec8a2b
instacron_str UNIANDES
institution UNIANDES
instname_str Universidad Regional Autónoma de los Andes
language spa
network_acronym_str UNIANDES
network_name_str Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes
oai_identifier_str oai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/5941
publishDate 2017
reponame_str Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes
repository.mail.fl_str_mv .
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes - Universidad Regional Autónoma de los Andes
repository_id_str 455
spelling Manual de procedimientos de control interno para la gestión financiera de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura PastazaLara Quintanilla, Lisbeth CarolayManual de procedimientoscontrol internoLa propuesta para la elaboración de un Manual de Control Interno basado en el COSO 2013, permitirá conocer las posibles situaciones que se puedan presentar, aplicando un correcto control en los procedimientos desarrollados en el área financiera. Además sirve para reducir, detectar y corregir los errores involuntarios que se puedan presentar en el transcurso del desarrollo de las operaciones financieras; evalúa el control interno aplicado en el área financiera, dando como resultado la toma de decisiones acertadas por los directivos de la institución.El presente trabajo de investigación se fundamentó en el desarrollo de un sistema de Control Interno, ante la probabilidad del riesgo a cometer errores y ser observados por la Contraloría General del Estado ante el incumplimiento de las Normas en la ejecución de los procedimientos del área financiera, que pueden afectar a las operaciones que se desarrollan diariamente; por tal razón, el propósito del presente trabajo de investigación fue elaborar un manual de control interno, basado en el modelo COSO 2013, aplicando en la Unidad Financiera de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza para optimizar la productividad de los procesos, cumpliendo las políticas y normativa vigente, orientado que la información financiera sea confiable y oportuna para la toma de decisiones. Mediante la evaluación preliminar realizada al personal que labora en la unidad financiera, y la aplicación de una entrevista se evidenció el cumplimiento de la mayor parte de los procesos contables y financieros, en relación a las funciones que cumplen cada uno de ellos, detectándose que existe autoevaluación en cada uno de los procesos.Neyfe, Sablón Cossío2017-05-17T21:54:32Z2017-05-17T21:54:32Z2017-05info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfhttp://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/5941spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andesinstname:Universidad Regional Autónoma de los Andesinstacron:UNIANDES2017-05-17T21:54:32Zoai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/5941Institucionalhttps://dspace.uniandes.edu.ec/Institución privadahttps://www.uniandes.edu.ec/https://dspace.uniandes.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:4552017-05-17T21:54:32Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes - Universidad Regional Autónoma de los Andesfalse
spellingShingle Manual de procedimientos de control interno para la gestión financiera de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza
Lara Quintanilla, Lisbeth Carolay
Manual de procedimientos
control interno
status_str publishedVersion
title Manual de procedimientos de control interno para la gestión financiera de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza
title_full Manual de procedimientos de control interno para la gestión financiera de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza
title_fullStr Manual de procedimientos de control interno para la gestión financiera de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza
title_full_unstemmed Manual de procedimientos de control interno para la gestión financiera de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza
title_short Manual de procedimientos de control interno para la gestión financiera de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza
title_sort Manual de procedimientos de control interno para la gestión financiera de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza
topic Manual de procedimientos
control interno
url http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/5941