Evaluación del control interno al proceso de tesorería en el departamento financiero del gobierno autónomo descentralizado munipal del cantón Pastaza, para determinar el adecuado control en los procesos por el segundo semestre del ejercicio fiscal 2012.
La presente tesis está encaminada a la Evaluación del Control Interno al Proceso de Tesorería en el Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pastaza, para determinar el adecuado control en los procesos por el segundo semestre del ejercicio fiscal 2012. Se ha desarroll...
保存先:
第一著者: | |
---|---|
フォーマット: | bachelorThesis |
言語: | spa |
出版事項: |
2013
|
主題: | |
オンライン・アクセス: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/2020 |
タグ: |
タグ追加
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
|
要約: | La presente tesis está encaminada a la Evaluación del Control Interno al Proceso de Tesorería en el Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pastaza, para determinar el adecuado control en los procesos por el segundo semestre del ejercicio fiscal 2012. Se ha desarrollado con el objetivo central de encontrar información relevante de los procesos de recaudación del departamento de Tesorería en el GAD- Municipal del Cantón Pastaza. Se pretende orientar que las disposiciones y responsabilidades de los funcionarios, no sea empírico, sino en documentos legalizados y pertenecientes al Departamento de Tesorería. El presente trabajo de Evaluación del Control Interno al Proceso de Tesorería en el Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pastaza, Esta diseñado de la siguiente manera. |
---|