Evaluación del control interno al proceso de tesorería en el departamento financiero del gobierno autónomo descentralizado munipal del cantón Pastaza, para determinar el adecuado control en los procesos por el segundo semestre del ejercicio fiscal 2012.

La presente tesis está encaminada a la Evaluación del Control Interno al Proceso de Tesorería en el Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pastaza, para determinar el adecuado control en los procesos por el segundo semestre del ejercicio fiscal 2012. Se ha desarroll...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Caivinagua Peñafiel, Jeaneth Ximena (author)
Định dạng: bachelorThesis
Ngôn ngữ:spa
Được phát hành: 2013
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/2020
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Tóm tắt:La presente tesis está encaminada a la Evaluación del Control Interno al Proceso de Tesorería en el Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pastaza, para determinar el adecuado control en los procesos por el segundo semestre del ejercicio fiscal 2012. Se ha desarrollado con el objetivo central de encontrar información relevante de los procesos de recaudación del departamento de Tesorería en el GAD- Municipal del Cantón Pastaza. Se pretende orientar que las disposiciones y responsabilidades de los funcionarios, no sea empírico, sino en documentos legalizados y pertenecientes al Departamento de Tesorería. El presente trabajo de Evaluación del Control Interno al Proceso de Tesorería en el Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pastaza, Esta diseñado de la siguiente manera.