Fortalecimiento a los procedimientos de control interno financieros del consejo cantonal de protección de derechos de Taisha.

Con el fortalecimiento del control interno financiero en el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Taisha se mejoro los procedimientos que se desarrollan en el interior y de esta manera evitar observaciones por los entes de control al momento de rendir cuentas, disminuyendo así los riesgos y...

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Autor principal: Warush Juwa, Carola Putsum (author)
Format: bachelorThesis
Publicat: 2021
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Accés en línia:https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/12551
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spelling Fortalecimiento a los procedimientos de control interno financieros del consejo cantonal de protección de derechos de Taisha.Warush Juwa, Carola PutsumCONTROL INTERNOCon el fortalecimiento del control interno financiero en el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Taisha se mejoro los procedimientos que se desarrollan en el interior y de esta manera evitar observaciones por los entes de control al momento de rendir cuentas, disminuyendo así los riesgos y posibles observaciones que conllevarían a sus funcionarios a sanciones administrativas o civiles.El presente proyecto de investigación fue realizado en la Junta Cantonal de Derechos de Taisha para fortalecer el control interno financiero, mediante el establecimiento de procedimientos internos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales promoviendo la eficiencia y eficacia, para la consecución de este objetivo fue necesario utilizar métodos y técnicas de investigación como el método cualitativo y cuantitativo, así como el analítico, descriptivo y el inductivo deductivo que facilitaron la recolección y verificación de la información; para llegar a fortalecer los procedimientos de control interno de la institución; se partió de la evaluación del control interno institucional para lo cual se evaluaron el Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y el Seguimiento de las actividades realizadas en el año fiscal 2020, de estos resultados se desprende que los niveles de riesgo dentro de la institución son altos y la confianza baja; por lo que es necesario implementar medidas de control que permitan resguardar de manera eficiente los recursos institucionales.Peña Suarez, Dailin2021-06-01T21:41:01Z2021-06-01T21:41:01Z2021-02info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfhttps://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/12551info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andesinstname:Universidad Regional Autónoma de los Andesinstacron:UNIANDES2021-06-01T21:41:04Zoai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/12551Institucionalhttps://dspace.uniandes.edu.ec/Institución privadahttps://www.uniandes.edu.ec/https://dspace.uniandes.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:4552021-06-01T21:41:04Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes - Universidad Regional Autónoma de los Andesfalse
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