Modelo de gestión de auditoría de control interno para mejorar la eficiencia del departamento de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Cía. Ltda., en la ciudad de Tulcán, 2020

El tema de investigación que se propone es de gran importancia, puesto que permitirá contar con un documento formal en donde se especifiquen los procesos o procedimientos de manera organizada que debe seguir la unidad de auditoría interna para la evaluación al área de crédito de la institución finan...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mora Rosero, Bethy Janeth (author)
Định dạng: bachelorThesis
Ngôn ngữ:spa
Được phát hành: 2021
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/13473
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!