Modelo de gestión de auditoría de control interno para mejorar la eficiencia del departamento de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Cía. Ltda., en la ciudad de Tulcán, 2020
El tema de investigación que se propone es de gran importancia, puesto que permitirá contar con un documento formal en donde se especifiquen los procesos o procedimientos de manera organizada que debe seguir la unidad de auditoría interna para la evaluación al área de crédito de la institución finan...
Saved in:
主要作者: | |
---|---|
格式: | bachelorThesis |
語言: | spa |
出版: |
2021
|
主題: | |
在線閱讀: | https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/13473 |
標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|