Estrategias de evaluación y control interno para la empresa Licoandes Cía. Ltda. del cantón Otavalo, provincia de Imbabura
Luego de haber efectuado la revisión en los reportorios de las universidades se han encontrado temas relacionados como la Tesis de Zambrano Veloz, Gladys Lucía del año 2012 denominada Propuesta de Mejoramiento del Control Interno administrativo y financiero del Departamento de Tesorería del Municipi...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awdur: | |
|---|---|
| Fformat: | bachelorThesis |
| Iaith: | spa |
| Cyhoeddwyd: |
2016
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| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/5192 |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
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| Crynodeb: | Luego de haber efectuado la revisión en los reportorios de las universidades se han encontrado temas relacionados como la Tesis de Zambrano Veloz, Gladys Lucía del año 2012 denominada Propuesta de Mejoramiento del Control Interno administrativo y financiero del Departamento de Tesorería del Municipio del Cantón Mejía, definiendo los puntos débiles del sistema de control interno de las áreas que conforman la Tesorería, apenas describe las funciones, los procedimientos de las diferentes áreas que se realiza en el departamentos de Rentas quien tiene una relación directa con Tesorería. Estado del Arte En la investigación de la Tesis realizada de Gavilanes Chicaiza Alicia Elizabeth del año 2012, titulada Sistema de Control Interno como herramienta para el mejoramiento de la gestión administrativa aplicado a la empresa INTROVE CIA. LTDA. La misma que apenas se enfoca a la administración del personal y el diseño de la respectiva documentación manual de funciones, planteando mejoras a los controles ya existentes. |
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