AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2011.

El presente trabajo de tesis se titula “Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quilanga, provincia de Loja, periodo 2011”, los objetivos planteados estuvieron encaminados a evaluar el Sistema de Control Interno implantado por la entidad con el fin de determinar el grado...

Cur síos iomlán

Sábháilte in:
Sonraí bibleagrafaíochta
Príomhchruthaitheoir: TORRES LUZÓN, RUTH ELIZABETH (author)
Formáid: bachelorThesis
Teanga:spa
Foilsithe / Cruthaithe: 2012
Rochtain ar líne:http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1478
Clibeanna: Cuir clib leis
Níl clibeanna ann, Bí ar an gcéad duine le clib a chur leis an taifead seo!
_version_ 1857832993272365056
author TORRES LUZÓN, RUTH ELIZABETH
author_facet TORRES LUZÓN, RUTH ELIZABETH
author_role author
collection Repositorio Universidad Nacional de Loja
dc.contributor.none.fl_str_mv Dr. Jorge Matute Espinosa, Mg. Sc.
dc.creator.none.fl_str_mv TORRES LUZÓN, RUTH ELIZABETH
dc.date.none.fl_str_mv 2012
2013-08-25T12:34:10Z
2013-08-25T12:34:10Z
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.identifier.none.fl_str_mv http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1478
dc.language.none.fl_str_mv spa
dc.rights.none.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Universidad Nacional de Loja
instname:Universidad Nacional de Loja
instacron:UNL
dc.title.none.fl_str_mv AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2011.
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
description El presente trabajo de tesis se titula “Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quilanga, provincia de Loja, periodo 2011”, los objetivos planteados estuvieron encaminados a evaluar el Sistema de Control Interno implantado por la entidad con el fin de determinar el grado de confiabilidad, determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias a las que se rige la institución, aplicar indicadores de gestión para establecer el grado de eficiencia eficacia y economía en el logro de los objetivos y metas, y presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones, recomendaciones. Para dar cumplimiento a los objetivos antes mencionados se aplicó entrevistas a los funcionarios de la entidad con la finalidad de obtener información evidente, luego se analizó a través de los cuestionarios de control interno con el objeto de determinar la confiabilidad de la misma y a través de la ayuda de métodos de investigación se pudo detectar las falencias, las mismas que fueron analizadas y descritas en las cédulas narrativas, permitiendo aplicar los respectivos indicadores de gestión tendientes a evaluar la eficiencia, eficacia, y cumplimiento de actividades, seguidamente se dio lugar a los comentarios, conclusiones y recomendaciones que se pondrán a consideración y que de ellas tomen las medidas correctivas.Al finalizar el trabajo se presentan las conclusiones entre las que se destacan las siguientes: en el ÁREA ADMINISTRATIVA: La entidad no posee un orgánico funcional aprobado, no han capacitado al personal debido a la falta de planificación, en la entidad no existen indicadores de gestión que permitan medir el grado de eficiencia, eficacia y economía de las actividades realizadas por el personal. En el ÁREA FINANCIERA: Las medidas para resguardar los fondos y para proteger los bienes no brindan mayores seguridades, en Tesorería, personal independiente a esta sección no han realizado verificaciones de los ingresos, ni tampoco han evaluado la eficiencia y eficacia de las recaudaciones y depósitos, los bienes que posee la entidad no se encuentran identificados con su respectivo código, no han efectuado constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración.
eu_rights_str_mv openAccess
format bachelorThesis
id UNL_63dabef7a42cede5ec903edb0023189e
instacron_str UNL
institution UNL
instname_str Universidad Nacional de Loja
language spa
network_acronym_str UNL
network_name_str Repositorio Universidad Nacional de Loja
oai_identifier_str oai:dspace.unl.edu.ec:123456789/1478
publishDate 2012
reponame_str Repositorio Universidad Nacional de Loja
repository.mail.fl_str_mv *
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad Nacional de Loja - Universidad Nacional de Loja
repository_id_str 0
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/
spelling AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2011.TORRES LUZÓN, RUTH ELIZABETHEl presente trabajo de tesis se titula “Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quilanga, provincia de Loja, periodo 2011”, los objetivos planteados estuvieron encaminados a evaluar el Sistema de Control Interno implantado por la entidad con el fin de determinar el grado de confiabilidad, determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias a las que se rige la institución, aplicar indicadores de gestión para establecer el grado de eficiencia eficacia y economía en el logro de los objetivos y metas, y presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones, recomendaciones. Para dar cumplimiento a los objetivos antes mencionados se aplicó entrevistas a los funcionarios de la entidad con la finalidad de obtener información evidente, luego se analizó a través de los cuestionarios de control interno con el objeto de determinar la confiabilidad de la misma y a través de la ayuda de métodos de investigación se pudo detectar las falencias, las mismas que fueron analizadas y descritas en las cédulas narrativas, permitiendo aplicar los respectivos indicadores de gestión tendientes a evaluar la eficiencia, eficacia, y cumplimiento de actividades, seguidamente se dio lugar a los comentarios, conclusiones y recomendaciones que se pondrán a consideración y que de ellas tomen las medidas correctivas.Al finalizar el trabajo se presentan las conclusiones entre las que se destacan las siguientes: en el ÁREA ADMINISTRATIVA: La entidad no posee un orgánico funcional aprobado, no han capacitado al personal debido a la falta de planificación, en la entidad no existen indicadores de gestión que permitan medir el grado de eficiencia, eficacia y economía de las actividades realizadas por el personal. En el ÁREA FINANCIERA: Las medidas para resguardar los fondos y para proteger los bienes no brindan mayores seguridades, en Tesorería, personal independiente a esta sección no han realizado verificaciones de los ingresos, ni tampoco han evaluado la eficiencia y eficacia de las recaudaciones y depósitos, los bienes que posee la entidad no se encuentran identificados con su respectivo código, no han efectuado constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración.Dr. Jorge Matute Espinosa, Mg. Sc.2013-08-25T12:34:10Z2013-08-25T12:34:10Z2012info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfhttp://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1478spahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Nacional de Lojainstname:Universidad Nacional de Lojainstacron:UNL2025-05-02T14:28:24Zoai:dspace.unl.edu.ec:123456789/1478Institucionalhttps://dspace.unl.edu.ec/Universidad públicahttps://unl.edu.ec/https://dspace.unl.edu.ec/oaiEcuador***opendoar:02025-05-02T14:28:24falseInstitucionalhttps://dspace.unl.edu.ec/Universidad públicahttps://unl.edu.ec/https://dspace.unl.edu.ec/oai*Ecuador***opendoar:02025-05-02T14:28:24Repositorio Universidad Nacional de Loja - Universidad Nacional de Lojafalse
spellingShingle AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2011.
TORRES LUZÓN, RUTH ELIZABETH
status_str publishedVersion
title AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2011.
title_full AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2011.
title_fullStr AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2011.
title_full_unstemmed AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2011.
title_short AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2011.
title_sort AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2011.
url http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1478