Auditoría de Gestión a la Gerencia de Finanzas de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., Periodo 2021

The curricular integration work called "Management Audit of the Finance Department of Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., Period 2021" was developed in order to evaluate the internal control system, to verify the level of compliance with legal and regulatory provisions applicable to t...

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Hlavní autor: Morocho Rimacuna, Giselle Estefania (author)
Médium: bachelorThesis
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Vydáno: 2024
Témata:
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description The curricular integration work called "Management Audit of the Finance Department of Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., Period 2021" was developed in order to evaluate the internal control system, to verify the level of compliance with legal and regulatory provisions applicable to the to the operations carried out by the department and measuring compliance with the goals and objectives set and evaluating institutional management. To carry out the work, the Management Audit Manual issued by the Office of the Comptroller General of the State was taken as a reference to apply methods and procedures that allowed the proposed objectives to be achieved and to comply with all the phases involved in the Management Audit. ; starting with the Preliminary Knowledge where the preliminary visit was carried out to gather information, subsequently, the Planning phase was carried out to analyze and process the collected information, define the focus as well as the purpose of the audit. Continuing with the Execution phase, the established procedures in the Audit program were applied, and the internal control of the Finance Department was evaluated, where the main findings were obtained, partial compliance with the current legal regulations for public sector entities, non-compliance in the total execution of the Annual Procurement Plan, the lack of sufficient physical space and furniture in the warehouse, and a low level of execution of the investment budget. Management some indicators were applied to determine the efficiency, effectiveness, and economy of the activities performed, which were described in analytical sheets. Subsequently, the Results Communication phase was carried out, where a final audit report was developed, including comments, conclusions, and recommendations for each of the examined components. To conclude the audit process, the Follow-up phase continued, detailing the activities required for the implementation of the recommendations through a schedule.
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To carry out the work, the Management Audit Manual issued by the Office of the Comptroller General of the State was taken as a reference to apply methods and procedures that allowed the proposed objectives to be achieved and to comply with all the phases involved in the Management Audit. ; starting with the Preliminary Knowledge where the preliminary visit was carried out to gather information, subsequently, the Planning phase was carried out to analyze and process the collected information, define the focus as well as the purpose of the audit. Continuing with the Execution phase, the established procedures in the Audit program were applied, and the internal control of the Finance Department was evaluated, where the main findings were obtained, partial compliance with the current legal regulations for public sector entities, non-compliance in the total execution of the Annual Procurement Plan, the lack of sufficient physical space and furniture in the warehouse, and a low level of execution of the investment budget. Management some indicators were applied to determine the efficiency, effectiveness, and economy of the activities performed, which were described in analytical sheets. Subsequently, the Results Communication phase was carried out, where a final audit report was developed, including comments, conclusions, and recommendations for each of the examined components. To conclude the audit process, the Follow-up phase continued, detailing the activities required for the implementation of the recommendations through a schedule.Se desarrolló el Trabajo de Integración Curricular denominado: AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA GERENCIA DE FINANZAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A., PERIODO 2021, con el fin de evaluar el sistema de control interno, verificar el nivel de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las operaciones realizadas por el departamento, medir el cumplimiento de las metas y objetivos planteados y evaluar la gestión institucional. Para ejecutar el trabajo se tomó como referencia el Manual de Auditoría de Gestión emitido por la Contraloría General del Estado para aplicar métodos y procedimientos que permitieron alcanzar los objetivos propuestos y cumplir con todas las fases que implica la Auditoria de Gestión; iniciando por el Conocimiento Preliminar donde se realizó la visita preliminar para recabar información, posteriormente se realizó la Planificación para analizar y procesar la información recaudada, definir el enfoque y motivo de la auditoría. Continuando con la fase de Ejecución se aplicó los procedimientos establecidos en el Programa de Auditoría y se procedió a evaluar el control interno de la empresa donde se obtuvo como principales hallazgos; el cumplimiento de la normativa legal vigente para las entidades del sector público, el incumplimiento en la ejecución total del Plan Anual de Contratación, Carencia de espacio físico y mobiliario suficiente en la bodega y un novel bajo de ejecución del presupuesto de inversión. Igualmente se procedió a aplicar indicadores de gestión para determinar la eficiencia, eficacia y economía de las actividades desempeñadas, que fueron descritos en las cédulas analíticas. Luego, se pasó a realizar la Comunicación de Resultados donde se desarrolló un informe final de la auditoría, incluyendo comentarios, conclusiones y recomendaciones de cada uno de los componentes examinados. Para terminar con el proceso de la auditoría, se continuo con la fase de Seguimiento, donde mediante un cronograma se detallaron las actividades requeridas para el cumplimiento de las recomendaciones.Universidad Nacional de LojaGirón Calva, Hipatia Carolina2024-01-29T14:13:00Z2024-01-29T14:13:00Z2024-01-29info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis402 p.application/pdfhttps://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/28900spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Nacional de Lojainstname:Universidad Nacional de Lojainstacron:UNL2025-05-02T13:53:52Zoai:dspace.unl.edu.ec:123456789/28900Institucionalhttps://dspace.unl.edu.ec/Universidad públicahttps://unl.edu.ec/https://dspace.unl.edu.ec/oaiEcuador***opendoar:02025-05-02T13:53:52falseInstitucionalhttps://dspace.unl.edu.ec/Universidad públicahttps://unl.edu.ec/https://dspace.unl.edu.ec/oai*Ecuador***opendoar:02025-05-02T13:53:52Repositorio Universidad Nacional de Loja - Universidad Nacional de Lojafalse
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