Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Malacatos del Cantón y Provincia de Loja, Periodo 2021.

The research work called FINANCIAL AUDIT TO THE DECENTRALIZED AUTONOMOUS GOVERNMENT OF MALACATOS PARISH, LOJA CANTON AND PROVINCE, PERIOD 2021, was developed based on the Academic Regulations of the Universidad Nacional de Loja, as a previous requirement to obtain the degree and title of Accounting...

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التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Ochoa Soto, Jimmy Alexander (author)
التنسيق: bachelorThesis
اللغة:spa
منشور في: 2023
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الوصول للمادة أونلاين:https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/26312
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description The research work called FINANCIAL AUDIT TO THE DECENTRALIZED AUTONOMOUS GOVERNMENT OF MALACATOS PARISH, LOJA CANTON AND PROVINCE, PERIOD 2021, was developed based on the Academic Regulations of the Universidad Nacional de Loja, as a previous requirement to obtain the degree and title of Accounting and Auditing Engineer - Certified Public Accountant, which was developed with the purpose to achieve the objectives set, in addition with the purpose to provide a contribution to the directors of the institution through the results achieved. For the development of the audit, it was carried out a previous visit to the Decentralized Autonomous Government of Malacatos Parish in order to gather relevant information about the situation of the institution, then it was carried out the evaluation of the internal control system through the application of questionnaires, in order to determine the level of risk and confidence for each of the components that were analyzed. Additionally, it was possible to verify the compliance with the applicable regulations in force and generally accepted accounting principles, through the implementation of the procedures established in the audit programs where the working papers were carried out, which allowed to determine the reasonability of the balances presented in the financial statements, thus providing as results that the institution has not carried out surprise cash audits, the institution does not take measures to safeguard collected funds, it does not carry out monthly bank reconciliations, only machinery and vehicles are insured, long-lived assets in poor condition are not written off, account balances are not reconciled, and obligations are not paid in a timely way. After carrying out the whole financial audit process, the audit report was drafted, showing the results obtained, which includes the comments, conclusions and recommendations of the findings detected in order to contribute to the authorities of the Decentralized Autonomous Government of Malacatos Parish to improve the financial management, accounting and internal control system implemented in the institution.
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For the development of the audit, it was carried out a previous visit to the Decentralized Autonomous Government of Malacatos Parish in order to gather relevant information about the situation of the institution, then it was carried out the evaluation of the internal control system through the application of questionnaires, in order to determine the level of risk and confidence for each of the components that were analyzed. Additionally, it was possible to verify the compliance with the applicable regulations in force and generally accepted accounting principles, through the implementation of the procedures established in the audit programs where the working papers were carried out, which allowed to determine the reasonability of the balances presented in the financial statements, thus providing as results that the institution has not carried out surprise cash audits, the institution does not take measures to safeguard collected funds, it does not carry out monthly bank reconciliations, only machinery and vehicles are insured, long-lived assets in poor condition are not written off, account balances are not reconciled, and obligations are not paid in a timely way. After carrying out the whole financial audit process, the audit report was drafted, showing the results obtained, which includes the comments, conclusions and recommendations of the findings detected in order to contribute to the authorities of the Decentralized Autonomous Government of Malacatos Parish to improve the financial management, accounting and internal control system implemented in the institution.El trabajo de titulación denominado AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2021, fue desarrollado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, como requisito previo a optar por el grado y título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría – Contador Público Auditor, el mismo que se desarrolló con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos planteados, además con el propósito de brindar un aporte a los directivos de la entidad mediante los resultados obtenidos. Para el desarrollo de la auditoría se realizó una visita previa al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Malacatos con la finalidad de recolectar información relevante sobre la situación en la que se encuentra la entidad, después se realizó la evaluación al sistema de control interno mediante la aplicación de cuestionarios, para así poder determinar el nivel de riesgo y confianza por cada uno de los componentes que fueron analizados. Así mismo se verificó el cumplimiento de las normativas vigentes aplicables y principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, mediante la ejecución de los procedimientos establecidos en los programas de auditoría donde se realizaron los papeles de trabajo, que permitieron determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros, obteniendo como resultados que en la entidad no se han realizado arqueos de caja sorpresivos, no adoptan medidas para el resguardo de los fondos recaudados, no realizan conciliaciones bancarias de forma mensual, de los bienes que posee la entidad únicamente se encuentra asegurada la maquinaria y vehículos, no son dados de baja los bienes de larga duración que se encuentran en mal estado, no se realizan conciliaciones de los saldos de las cuentas y las obligaciones no son canceladas de manera oportuna. Después de haber realizado todo el proceso de auditoría financiera se redactó el informe de auditoría, reflejando los resultados obtenidos, en el cual constan los comentarios, conclusiones y recomendaciones de los hallazgos detectados con la finalidad de contribuir a las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Malacatos para el mejoramiento de la gestión financiera, contable y sistema de control interno implantado en la institución.Universidad Nacional de LojaGirón Calva, Hipatia Carolina2023-02-17T20:54:59Z2023-02-17T20:54:59Z2023-02-17info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis320 p.application/pdfhttps://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/26312spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Nacional de Lojainstname:Universidad Nacional de Lojainstacron:UNL2025-05-02T17:32:16Zoai:dspace.unl.edu.ec:123456789/26312Institucionalhttps://dspace.unl.edu.ec/Universidad públicahttps://unl.edu.ec/https://dspace.unl.edu.ec/oaiEcuador***opendoar:02025-05-02T17:32:16falseInstitucionalhttps://dspace.unl.edu.ec/Universidad públicahttps://unl.edu.ec/https://dspace.unl.edu.ec/oai*Ecuador***opendoar:02025-05-02T17:32:16Repositorio Universidad Nacional de Loja - Universidad Nacional de Lojafalse
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