Auditoría de control interno para el departamento de ventas-logística de la compañía MEGAPRIT S.A, de la ciudad de Guayaquil, del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Este proyecto de auditoría se centra en el análisis de procedimientos de control interno del departamento de Ventas-Logística de la compañía MEGAPRIT S.A, por medio de la evaluación del control interno, para determinar el cumplimiento de las políticas y fortalecer puntos críticos de la organización....

Fuld beskrivelse

Saved in:
Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Miranda Palacios, Noralma Andrea (author)
Andre forfattere: Toledo Vargas, Evelyn Nataly (author)
Format: bachelorThesis
Sprog:spa
Udgivet: 2015
Fag:
Online adgang:http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9972
Tags: Tilføj Tag
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
_version_ 1858988329098280960
author Miranda Palacios, Noralma Andrea
author2 Toledo Vargas, Evelyn Nataly
author2_role author
author_facet Miranda Palacios, Noralma Andrea
Toledo Vargas, Evelyn Nataly
author_role author
collection Repositorio Universidad Politécnica Salesiana
dc.contributor.none.fl_str_mv Campos Cruz, Xavier Fernando
dc.creator.none.fl_str_mv Miranda Palacios, Noralma Andrea
Toledo Vargas, Evelyn Nataly
dc.date.none.fl_str_mv 2015-07-23T14:21:42Z
2015-07-23T14:21:42Z
2015-04
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.identifier.none.fl_str_mv http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9972
dc.language.none.fl_str_mv spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Universidad Politécnica Salesiana
instname:Universidad Politécnica Salesiana
instacron:UPS
dc.subject.none.fl_str_mv AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
COSO I
VENTAS
LOGÍSTICA
dc.title.none.fl_str_mv Auditoría de control interno para el departamento de ventas-logística de la compañía MEGAPRIT S.A, de la ciudad de Guayaquil, del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
description Este proyecto de auditoría se centra en el análisis de procedimientos de control interno del departamento de Ventas-Logística de la compañía MEGAPRIT S.A, por medio de la evaluación del control interno, para determinar el cumplimiento de las políticas y fortalecer puntos críticos de la organización.
eu_rights_str_mv openAccess
format bachelorThesis
id UPS_bbc3806c8d8efec460613735a99aa8cc
instacron_str UPS
institution UPS
instname_str Universidad Politécnica Salesiana
language spa
network_acronym_str UPS
network_name_str Repositorio Universidad Politécnica Salesiana
oai_identifier_str oai:dspace.ups.edu.ec:123456789/9972
publishDate 2015
reponame_str Repositorio Universidad Politécnica Salesiana
repository.mail.fl_str_mv .
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad Politécnica Salesiana - Universidad Politécnica Salesiana
repository_id_str 1737
spelling Auditoría de control interno para el departamento de ventas-logística de la compañía MEGAPRIT S.A, de la ciudad de Guayaquil, del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.Miranda Palacios, Noralma AndreaToledo Vargas, Evelyn NatalyAUDITORÍACONTROL INTERNOCOSO IVENTASLOGÍSTICAEste proyecto de auditoría se centra en el análisis de procedimientos de control interno del departamento de Ventas-Logística de la compañía MEGAPRIT S.A, por medio de la evaluación del control interno, para determinar el cumplimiento de las políticas y fortalecer puntos críticos de la organización.This proyect audit is analizing the control procedures of the Department of Logistics - Sales of Megaprit S.A, using the evaluation with internal control, in order to determine the policies and to strength critical points in the organization.Campos Cruz, Xavier Fernando2015-07-23T14:21:42Z2015-07-23T14:21:42Z2015-04info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfhttp://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9972spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Politécnica Salesianainstname:Universidad Politécnica Salesianainstacron:UPS2019-01-01T04:28:46Zoai:dspace.ups.edu.ec:123456789/9972Institucionalhttps://dspace.ups.edu.ec/Institución privadahttps://www.ups.edu.ec/https://dspace.ups.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:17372019-01-01T04:28:46Repositorio Universidad Politécnica Salesiana - Universidad Politécnica Salesianafalse
spellingShingle Auditoría de control interno para el departamento de ventas-logística de la compañía MEGAPRIT S.A, de la ciudad de Guayaquil, del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
Miranda Palacios, Noralma Andrea
AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
COSO I
VENTAS
LOGÍSTICA
status_str publishedVersion
title Auditoría de control interno para el departamento de ventas-logística de la compañía MEGAPRIT S.A, de la ciudad de Guayaquil, del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
title_full Auditoría de control interno para el departamento de ventas-logística de la compañía MEGAPRIT S.A, de la ciudad de Guayaquil, del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
title_fullStr Auditoría de control interno para el departamento de ventas-logística de la compañía MEGAPRIT S.A, de la ciudad de Guayaquil, del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
title_full_unstemmed Auditoría de control interno para el departamento de ventas-logística de la compañía MEGAPRIT S.A, de la ciudad de Guayaquil, del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
title_short Auditoría de control interno para el departamento de ventas-logística de la compañía MEGAPRIT S.A, de la ciudad de Guayaquil, del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
title_sort Auditoría de control interno para el departamento de ventas-logística de la compañía MEGAPRIT S.A, de la ciudad de Guayaquil, del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
topic AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
COSO I
VENTAS
LOGÍSTICA
url http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9972