Propuesta de procesos de control interno para optimizar la administración y finanzas en Digitalight Cía. Ltda., de Quito
Introducción. El problema de la investigación. Marco referencial - teórico - conceptual y legal. Metodología de la investigación. Diagnóstico. Propuesta de procesos de control interno. Conclusiones y recomendaciones
Saved in:
| Main Author: | Montaño Orellana, Pablo Mauricio (author) |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Language: | spa |
| Published: |
2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.13066/4138 |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Propuesta de procesos de control interno para optimizar la administración y finanzas en Digitalight Cía. Ltda., de Quito
by: Montaño Orellana, Pablo Mauricio
Published: (2013) -
Manual de control interno para optimizar los procesos contables y financieros de la empresa Tecman Cía. Ltda.
by: Sanchez Torres, Veronica Del Carmen
Published: (2010) -
Manual de control interno para optimizar los procesos contables y financieros de la empresa Tecman Cía. Ltda.
by: Sanchez Torres, Veronica Del Carmen
Published: (2010) -
Administración y control de inventarios de Sismode Cía. Ltda.
by: Castillo Soto, Yadira Alexandra
Published: (2006) -
Administración y control de inventarios de Sismode Cía. Ltda.
by: Castillo Soto, Yadira Alexandra
Published: (2006)