Plan de mejoramiento del control interno para el área contable en la empresa Asesoría y Estudios Técnicos Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil para el período 2015.

El Plan de Mejoramiento del Control Interno para el Área Contable en la empresa Asesoría y Estudios Técnicos Cía. Ltda., tiene como fin dar a conocer, la manera de aplicar adecuadamente el control interno en el desarrollo efectivo y eficaz de la actividades y procesos que se realizan en ésta área, p...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Автор: Alvarez Mera, Katherine Elizabeth (author)
Формат: bachelorThesis
Мова:spa
Опубліковано: 2017
Предмети:
Онлайн доступ:https://hdl.handle.net/20.500.13066/16964
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
_version_ 1862808114753961984
author Alvarez Mera, Katherine Elizabeth
author_facet Alvarez Mera, Katherine Elizabeth
author_role author
collection Repositorio Universidad Tecnológica Equinoccial
dc.contributor.none.fl_str_mv Moreno, Marcelo
dc.creator.none.fl_str_mv Alvarez Mera, Katherine Elizabeth
dc.date.none.fl_str_mv 2017
2017
2018-04-04T14:33:12Z
2018-04-04T14:33:12Z
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
application/pdf
dc.identifier.none.fl_str_mv 66899
https://hdl.handle.net/20.500.13066/16964
UIO
dc.language.none.fl_str_mv spa
dc.publisher.none.fl_str_mv CIENCIAS ADMINISTRATIVAS FACULTAD:INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORIA CPA
dc.rights.none.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ec/
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Universidad Tecnológica Equinoccial
instname:Universidad Tecnológica Equinoccial
instacron:UTE
dc.subject.none.fl_str_mv AUDITORIA
CONTROL INTERNO
ASESORIA CONTABLE
dc.title.none.fl_str_mv Plan de mejoramiento del control interno para el área contable en la empresa Asesoría y Estudios Técnicos Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil para el período 2015.
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
description El Plan de Mejoramiento del Control Interno para el Área Contable en la empresa Asesoría y Estudios Técnicos Cía. Ltda., tiene como fin dar a conocer, la manera de aplicar adecuadamente el control interno en el desarrollo efectivo y eficaz de la actividades y procesos que se realizan en ésta área, permitiendo minimizar el riesgo de fraude, que pueda afectar no solo económicamente, sino también al cumplimiento de los objetivos empresariales. Para la elaboración de esta investigación, se ha tomado citas de varios autores, lo cual fortalece el contenido de la misma; de igual forma se realizó el análisis de la situación actual del área contable de AET, también se aplicó la matriz de referencia para medir el nivel de riesgo y confianza del área, con lo que se dio paso al Diseño de un Sistema de Control Interno; en donde se establece las políticas y procedimientos, para generar mejoras en la gestión contable y por ende en el giro del negocio. Es por ello que la aplicación del control interno en la organización es de gran importancia, ya que crea múltiples beneficios en cuanto al manejo adecuados de controles continuos, la definición de estrategias para una buena toma de decisiones, minimizar los riesgos sean externos o internos, considerando prevenciones o correcciones oportunas; y así aumentar los niveles de confianza, mejorar el cumplimiento de sus objetivos y fortificar el buen nombre de la empresa.
eu_rights_str_mv openAccess
format bachelorThesis
id UTE_5e654b1517c6320e2f21658ebef82155
identifier_str_mv 66899
UIO
instacron_str UTE
institution UTE
instname_str Universidad Tecnológica Equinoccial
language spa
network_acronym_str UTE
network_name_str Repositorio Universidad Tecnológica Equinoccial
oai_identifier_str oai:repositorio.ute.edu.ec:20.500.13066/16964
publishDate 2017
publisher.none.fl_str_mv CIENCIAS ADMINISTRATIVAS FACULTAD:INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORIA CPA
reponame_str Repositorio Universidad Tecnológica Equinoccial
repository.mail.fl_str_mv .
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad Tecnológica Equinoccial - Universidad Tecnológica Equinoccial
repository_id_str 2374
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ec/
spelling Plan de mejoramiento del control interno para el área contable en la empresa Asesoría y Estudios Técnicos Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil para el período 2015.Alvarez Mera, Katherine ElizabethAUDITORIACONTROL INTERNOASESORIA CONTABLEEl Plan de Mejoramiento del Control Interno para el Área Contable en la empresa Asesoría y Estudios Técnicos Cía. Ltda., tiene como fin dar a conocer, la manera de aplicar adecuadamente el control interno en el desarrollo efectivo y eficaz de la actividades y procesos que se realizan en ésta área, permitiendo minimizar el riesgo de fraude, que pueda afectar no solo económicamente, sino también al cumplimiento de los objetivos empresariales. Para la elaboración de esta investigación, se ha tomado citas de varios autores, lo cual fortalece el contenido de la misma; de igual forma se realizó el análisis de la situación actual del área contable de AET, también se aplicó la matriz de referencia para medir el nivel de riesgo y confianza del área, con lo que se dio paso al Diseño de un Sistema de Control Interno; en donde se establece las políticas y procedimientos, para generar mejoras en la gestión contable y por ende en el giro del negocio. Es por ello que la aplicación del control interno en la organización es de gran importancia, ya que crea múltiples beneficios en cuanto al manejo adecuados de controles continuos, la definición de estrategias para una buena toma de decisiones, minimizar los riesgos sean externos o internos, considerando prevenciones o correcciones oportunas; y así aumentar los niveles de confianza, mejorar el cumplimiento de sus objetivos y fortificar el buen nombre de la empresa.INTRODUCCIÓN. El Problema de la Investigación. Problema a Investigar. Objeto de Estudio Teórico.. Objeto de Estudio Práctico. Planteamiento del Problema. Formulación del problema. Sistematización del Problema. Objetivo General. Objetivos Específicos. Justificación. Marco Referencial. Marco Teórico. Marco Conceptual. MÉTODO. Nivel de Estudio. Modalidad de Investigación. Método. Población y Muestra. Selección Instrumentos de Investigación. Procesamiento de Datos. Metodología técnica, específica para el problema planteado. Metodología técnica, específica para el cumplimiento del objetivo 1: Definir el manejo actual del control interno en el área contable. Metodología técnica, específica para el cumplimiento del objetivo 2: Analizar los hallazgos que se obtendrán del diagnóstico a realizar en el área contable. Metodología técnica, específica para el cumplimiento del objetivo 3: Diseñar un sistema de control interno para el manejo eficiente del área contable. RESULTADOS. Recolección y Tratamiento de Datos, Presentación y Análisis de Datos. Revisión Preliminar de la Empresa Asesoría y estudios Técnicos Cía. Ltda. Análisis de los Hallazgos. PROPUESTA: Diseño de un sistema de control interno para el manejo eficiente del área contable. DISCUSIÓN. Conclusiones Recomendaciones. Bibliografía. Web-grafía.CIENCIAS ADMINISTRATIVAS FACULTAD:INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORIA CPAMoreno, Marcelo20172018-04-04T14:33:12Z2018-04-04T14:33:12Z2017info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfapplication/pdf66899https://hdl.handle.net/20.500.13066/16964UIOspahttps://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ec/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Tecnológica Equinoccialinstname:Universidad Tecnológica Equinoccialinstacron:UTE2025-02-28T18:42:54Zoai:repositorio.ute.edu.ec:20.500.13066/16964Institucionalhttps://repositorio.ute.edu.ec/Institución privadahttps://www.ute.edu.ec/https://repositorio.ute.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:23742025-02-28T18:42:54Repositorio Universidad Tecnológica Equinoccial - Universidad Tecnológica Equinoccialfalse
spellingShingle Plan de mejoramiento del control interno para el área contable en la empresa Asesoría y Estudios Técnicos Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil para el período 2015.
Alvarez Mera, Katherine Elizabeth
AUDITORIA
CONTROL INTERNO
ASESORIA CONTABLE
status_str publishedVersion
title Plan de mejoramiento del control interno para el área contable en la empresa Asesoría y Estudios Técnicos Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil para el período 2015.
title_full Plan de mejoramiento del control interno para el área contable en la empresa Asesoría y Estudios Técnicos Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil para el período 2015.
title_fullStr Plan de mejoramiento del control interno para el área contable en la empresa Asesoría y Estudios Técnicos Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil para el período 2015.
title_full_unstemmed Plan de mejoramiento del control interno para el área contable en la empresa Asesoría y Estudios Técnicos Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil para el período 2015.
title_short Plan de mejoramiento del control interno para el área contable en la empresa Asesoría y Estudios Técnicos Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil para el período 2015.
title_sort Plan de mejoramiento del control interno para el área contable en la empresa Asesoría y Estudios Técnicos Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil para el período 2015.
topic AUDITORIA
CONTROL INTERNO
ASESORIA CONTABLE
url https://hdl.handle.net/20.500.13066/16964