Manual de procedimientos para valorar los procesos de control interno del departamento de contabilidad y su incidencia en la eficacia económica del GAD Municipal del cantón Taisha, acorde a la nueva normativa y las normas de control interno que rige

CAPITULO I. Introducción. CAPITULO II. Marco teórico. CAPITULO III. Metodología de la investigación. CAPITULO IV. Propuesta de los procesos de control interno. CAPITULO V. Conclusiones y recomendaciones. Bibliografía. Anexos.

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Bibliographic Details
Main Author: Torres Martinez, Rosula Grimanecia (author)
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/4266
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