Manual de control interno a la gestión financiera en el área de tesorería del gobierno autónomo descentralizado provincial de Pastaza.
La propuesta de control interno la presentamos de acuerdo a las contingencias y debilidades que hemos encontrado en la institución como es la falta de organización, el no cumplimiento de las ordenanzas y disposiciones. Se ha utilizado algunos métodos de evaluación de control interno para conseguir m...
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| Autor Principal: | |
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| Outros autores: | |
| Formato: | bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
2012
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| Subjects: | |
| Acceso en liña: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3624 |
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