Manual de control interno a la gestión financiera en el área de tesorería del gobierno autónomo descentralizado provincial de Pastaza.

La propuesta de control interno la presentamos de acuerdo a las contingencias y debilidades que hemos encontrado en la institución como es la falta de organización, el no cumplimiento de las ordenanzas y disposiciones. Se ha utilizado algunos métodos de evaluación de control interno para conseguir m...

Cijeli opis

Spremljeno u:
Bibliografski detalji
Glavni autor: Acurio Acurio, Mayra Rocío (author)
Daljnji autori: Lasso Macías, Griselda Hernestina (author)
Format: bachelorThesis
Jezik:spa
Izdano: 2012
Teme:
Online pristup:http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3624
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Opis
Sažetak:La propuesta de control interno la presentamos de acuerdo a las contingencias y debilidades que hemos encontrado en la institución como es la falta de organización, el no cumplimiento de las ordenanzas y disposiciones. Se ha utilizado algunos métodos de evaluación de control interno para conseguir mayor información sobre la gestión de tesorería, logrando dar soluciones a las posibles dificultades que se presenten.