Manual de control interno a la gestión financiera en el área de tesorería del gobierno autónomo descentralizado provincial de Pastaza.
La propuesta de control interno la presentamos de acuerdo a las contingencias y debilidades que hemos encontrado en la institución como es la falta de organización, el no cumplimiento de las ordenanzas y disposiciones. Se ha utilizado algunos métodos de evaluación de control interno para conseguir m...
Spremljeno u:
| Glavni autor: | |
|---|---|
| Daljnji autori: | |
| Format: | bachelorThesis |
| Jezik: | spa |
| Izdano: |
2012
|
| Teme: | |
| Online pristup: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3624 |
| Oznake: |
Dodaj oznaku
Bez oznaka, Budi prvi tko označuje ovaj zapis!
|
| Sažetak: | La propuesta de control interno la presentamos de acuerdo a las contingencias y debilidades que hemos encontrado en la institución como es la falta de organización, el no cumplimiento de las ordenanzas y disposiciones. Se ha utilizado algunos métodos de evaluación de control interno para conseguir mayor información sobre la gestión de tesorería, logrando dar soluciones a las posibles dificultades que se presenten. |
|---|