Examen especial de auditoría financiera al componente proveedores por pagar e información financiera al centro de especialidades médicas sociedad anónima de la cuidad de Santo Domingo, 2014
Un adecuado control interno contribuye a la mejora de procesos para evitar errores en la empresa, facilitando la verificación de la razonabilidad y confiabilidad de la información contable, administrativa y operacional que promueve la eficiencia de las políticas incluida con las actividades establec...
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Language: | spa |
| Published: |
2018
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/7818 |
| Tags: |
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