Modelo de gestión de auditoría de control interno para mejorar la eficiencia del departamento de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Cía. Ltda., en la ciudad de Tulcán, 2020

El tema de investigación que se propone es de gran importancia, puesto que permitirá contar con un documento formal en donde se especifiquen los procesos o procedimientos de manera organizada que debe seguir la unidad de auditoría interna para la evaluación al área de crédito de la institución finan...

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書誌詳細
第一著者: Mora Rosero, Bethy Janeth (author)
フォーマット: bachelorThesis
言語:spa
出版事項: 2021
主題:
オンライン・アクセス:https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/13473
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要約:El tema de investigación que se propone es de gran importancia, puesto que permitirá contar con un documento formal en donde se especifiquen los procesos o procedimientos de manera organizada que debe seguir la unidad de auditoría interna para la evaluación al área de crédito de la institución financiera, estos permiten un adecuado control de las diversas actividades que se deben cumplir en el otorgamiento de créditos y recuperación de cartera. Desde luego para lograr el éxito departamental, se necesita tener la capacidad de implementar las estrategias que permitan perfeccionar el trabajo, genere resultados a corto, mediano y largo plazo, en la actualidad es necesario tener una visión general de la cooperativa, tomando en cuenta el capital humano que sea capaz de tomar decisiones oportunas.