Procedimientos de control interno para el área financiera que permita la toma de decisiones acertadas en la compañía de transporte pesado ciudad de los Lagos Transila s.a.
Huiman(2022) buscó evaluar la relevancia y los beneficios asociados a la instauración del control interno en organismos gubernamentales. Para lograr este propósito, se aplicó la metodología de revisión sistemática cualitativa de la literatura. Se observa que las empresas con controles adecuados, opt...
保存先:
| 第一著者: | |
|---|---|
| フォーマット: | bachelorThesis |
| 言語: | spa |
| 出版事項: |
2024
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| 主題: | |
| オンライン・アクセス: | https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/17756 |
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