Procedimientos de control interno para el área financiera que permita la toma de decisiones acertadas en la compañía de transporte pesado ciudad de los Lagos Transila s.a.

Huiman(2022) buscó evaluar la relevancia y los beneficios asociados a la instauración del control interno en organismos gubernamentales. Para lograr este propósito, se aplicó la metodología de revisión sistemática cualitativa de la literatura. Se observa que las empresas con controles adecuados, opt...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Arcos Montenegro, Alexandra Elizabeth (author)
التنسيق: bachelorThesis
اللغة:spa
منشور في: 2024
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/17756
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!