Procedimientos de control interno para el área financiera que permita la toma de decisiones acertadas en la compañía de transporte pesado ciudad de los Lagos Transila s.a.

Huiman(2022) buscó evaluar la relevancia y los beneficios asociados a la instauración del control interno en organismos gubernamentales. Para lograr este propósito, se aplicó la metodología de revisión sistemática cualitativa de la literatura. Se observa que las empresas con controles adecuados, opt...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Arcos Montenegro, Alexandra Elizabeth (author)
Định dạng: bachelorThesis
Ngôn ngữ:spa
Được phát hành: 2024
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/17756
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!