Auditoría a los estados financieros de la compañía Autorepuestos Telsansal Cía. Ltda. al 31 de diciembre del 2003
ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO DEL CLIENTE. RIESGOS INHERENTES. EVALUACION DEL AMBIENTE DE CONTROL INTERNO. ASUNTOS DE EMISION DE INFORMES FINANCIEROS. OTROS FACTORES. OBJETIVOS CRITICOS DE AUDITORIA Y ENFOQUE PROPUESTO.
Bewaard in:
| Hoofdauteur: | |
|---|---|
| Formaat: | masterThesis |
| Taal: | spa |
| Gepubliceerd in: |
2006
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| Onderwerpen: | |
| Online toegang: | https://hdl.handle.net/20.500.13066/11074 |
| Tags: |
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