Manual de procedimientos para valorar los procesos de control interno del departamento de contabilidad y su incidencia en la eficacia económica del GAD Municipal del cantón Taisha, acorde a la nueva normativa y las normas de control interno que rige

CAPITULO I. Introducción. CAPITULO II. Marco teórico. CAPITULO III. Metodología de la investigación. CAPITULO IV. Propuesta de los procesos de control interno. CAPITULO V. Conclusiones y recomendaciones. Bibliografía. Anexos.

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Torres Martinez, Rosula Grimanecia (author)
Médium: bachelorThesis
Jazyk:spa
Vydáno: 2014
Témata:
On-line přístup:https://hdl.handle.net/20.500.13066/4266
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