Manual de procedimientos para valorar los procesos de control interno del departamento de contabilidad y su incidencia en la eficacia económica del GAD Municipal del cantón Taisha, acorde a la nueva normativa y las normas de control interno que rige

CAPITULO I. Introducción. CAPITULO II. Marco teórico. CAPITULO III. Metodología de la investigación. CAPITULO IV. Propuesta de los procesos de control interno. CAPITULO V. Conclusiones y recomendaciones. Bibliografía. Anexos.

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: Torres Martinez, Rosula Grimanecia (author)
Format: bachelorThesis
Langue:spa
Publié: 2014
Sujets:
Accès en ligne:https://hdl.handle.net/20.500.13066/4266
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!