PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE CAJAS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA OCHOA ÁVILA C. LTDA.

 

Authors
Barrezueta Tapia, Amanda Lucia
Format
BachelorThesis
Status
publishedVersion
Description

Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría.
La presente investigación científica surge ante la necesidad de diseñar procedimientos de control interno para el Área de Caja General de la empresa DISTRIBUIDORA OCHOA ÁVILA C. LTDA. al presentar insuficiencias en el control de las entradas y salidas de efectivo y el eficiente uso y control que se les debe dar a este recurso financiero tan importante. Durante el desarrollo del proceso investigativo se analizaron antecedentes históricos y asumieron importantes referentes teóricos que nos permitieron validar el tema objeto de estudio de la investigación, para darle un mayor grado de cientificidad al estudio realizado se trabajó con tres tipos de investigación científica y la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos, con el objetivo de validar el problema de investigación formulado en el estudio y la valides y pertinencia de la solución que se propone para el mismo. ix Como parte del desarrollo de la propuesta de investigación, se diseña un plan de mejoras donde se establecen los procedimientos de control interno para el Área de Caja General así como los responsables de cumplir y velar por que se hagan cumplir los mismos.

Publication Year
2019
Language
spa
Topic
1-Control interno
2-procedimientos
3-Caja general
Repository
Repositorio Instituto Tecnológico Bolivariano
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http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/401
Rights
openAccess
License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0