Propuesta de procedimientos de control interno para el área financiera de la microempresa Soldeinsa Cía. Ltda., ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito- Sector La Gasca

 

Authors
Paillacho Caiza, Daniela Alejandra
Format
BachelorThesis
Status
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Description

Soldeinsa Cía. Ltda., es una compañía que está enfocada en posicionarse en el mercado de ventilación mecánica, se constituyó el 23 de septiembre de 2011 con el objetivo primordial de brindar soluciones integrales en proyectos de ingeniería mecánica con la finalidad de satisfacer todas las necesidades y cubrir expectativas de sus clientes. El presente trabajo de investigación consiste en proponer procesos de Control Interno para el Área Financiera de Soldeinsa Cía. Ltda., para mejorar procesos ya existentes e implementar una guía para corregir ciertas falencias, además detectar oportunamente futuros errores y establecer medidas correctivas que disminuyan de forma parcial o total el riesgo y así mejorar resultados en cada proceso. Esta Investigación contiene cinco capítulos los cuales son: Generalidades, Filosofía Institucional, Marco Teórico, Aplicación de la Propuesta y finalmente Conclusiones y Recomendaciones. Para la Propuesta de Control Interno en el Área Financiera se realizó una evaluación de las deficiencias y en el capítulo cuatro se plantea un sistema para el mejoramiento de controles utilizando flujos de los procesos a ser aplicados. En todas las organizaciones es necesario implementar Sistemas de Control Interno ya que este previene fraudes, además permite evaluar el desempeño del personal y de esta manera lograr una evaluación más exacta de su eficiencia y eficacia. Durante el desarrollo de la Investigación se encontró que Soldeinsa Cía. Ltda. no cuenta con procesos bien definidos lo que ocasiona que las actividades no se desarrollen de forma correcta.
Soldeinsa Cía. Ltda., is a company that is focused on positioning itself in the market of mechanical ventilation, was established on September 23, 2011 with the primary objective of providing comprehensive solutions in mechanical engineering projects in order to meet all needs and meet customer expectations. The present research work consists of proposing Internal Control processes for the Financial Area of Soldeinsa Cía. Ltda., to improve existing processes and implement a guide to correct certain shortcomings, in addition to timely detect future errors and establish corrective measures that partially or totally reduce the risk and thus improve results in each process. This investigation contains five chapters which are: General, Institutional Philosophy, Theoretical Framework, Application of the Proposal and finally Conclusions and Recommendations. For the Internal Control Proposal in the Financial Area, an evaluation of the deficiencies was made and in chapter four a system is proposed for the improvement of controls using flows of the processes to be applied. In all organizations it is necessary to implement Internal Control Systems as this prevents fraud, it also allows evaluating the performance of the staff and in this way achieving a more accurate assessment of its efficiency and effectiveness. During the development of the Investigation it was found that Soldeinsa Cía. Ltda., does not have well-defined processes which causes that the activities do not develop correctly

Publication Year
2017
Language
spa
Topic
CONTROL INTERNO
ÁREA FINANCIERA
MICROEMPRESA
MEJORAMIENTO DE PROCESOS
Repository
Repositorio de la Universidad Central del Ecuador
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http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/17055
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